《内部审计介绍》课件.pptx
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1、内部审计介绍ppt课件目录contents内部审计概述内部审计的流程和方法内部审计的领域和内容内部审计的挑战和未来发展内部审计的案例分析01内部审计概述0102内部审计的定义它通过应用系统化、规范化的方法,评估和改进风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加组织价值和改善组织的运营。内部审计的目标是帮助组织实现其目标,具体包括确保财务报告的可靠性;确保遵守法律、法规和公司政策;内部审计的目标和职责评估运营效率;评估风险管理过程的效率。内部审计的职责包括内部审计的目标和职责对财务报告进行审计;对内部控制进行评估;对合规性进行监督;对风险
2、管理过程进行评估。01020304内部审计的目标和职责 内部审计的重要性内部审计是组织治理的重要部分,它帮助组织识别、评估和管理风险,确保组织的财务报告可靠、合规,并提高运营效率。内部审计还可以帮助组织发现潜在的问题,提出改进建议,帮助组织实现其目标。在现代企业中,内部审计已经成为一项重要的管理工具,对于企业的长期发展具有重要意义。02内部审计的流程和方法明确审计目的、范围和预期结果,为审计工作提供指导。审计目标确定审计资源分配审计风险评估合理安排人员、时间和预算,确保审计工作顺利进行。识别潜在风险,制定应对措施,降低审计风险。030201审计计划和准备了解被审计单位的基本情况、业务活动和内部
3、控制。现场调查通过访谈、观察、检查等多种方式获取充分、相关、可靠的证据。证据收集选取具有代表性的样本进行测试,验证内部控制的有效性和合规性。审计测试审计实施和证据收集对收集到的证据进行整理、分析和归纳,形成审计结论。审计结果汇总按照规定的格式和要求,撰写内容完整、客观、准确的审计报告。审计报告撰写根据审计报告的意见和建议,监督被审计单位进行整改和改进。后续工作安排审计报告和后续工作审计方法和技巧采用合适的抽样方法,从总体中选取具有代表性的样本进行测试。运用财务、非财务信息和数据,分析被审计单位的业务活动和财务状况。通过追踪某项业务活动的整个流程,验证内部控制的有效性和合规性。以风险评估为基础,
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