管理违章记分标准.docx
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1、管理违章记分标准序号分类违章性质及内容违章 级别记分 标准管理违章1(一)责任落实主要负责人未履行“六个亲自”要求。严重62安全第一责任人不按规定主管安全监督机构。严重63未建立健全各级各类人员安全责任制、明确和落实各级人员安全岗位 职责。严重64未按规定设置安全监督机构、配置安全员或市县两级安全稽查人员。严重65未按照管业务必须管安全的要求,逐级健全安全保证体系和监督体 系。严重66未按规定落实安全生产措施、计划、资金。严重67未逐级签订安全责任书(承诺书)。严重68作业现场未纳入现场受控表进行管控。严重69工作负责人擅自离开工作现场。严重610现场主要管理人员离岗、脱岗。严重611领导干部
2、和管理人员未按规定到岗到位,或虽到岗但不清楚现场作业 内容、危险因素,未掌握风险管控措施。严重612防误闭锁系统一次接线图接线方式、设备运行编号等与后台监控系统 或现场运行设备不一致。严重613有遮拦的高压设备遮拦门未纳入防误闭锁装置管理。严重614两个及以上作业单位(施工企业)在同一作业区域内作业,可能危及 对方安全的作业活动,未组织签订安全协议,或签订后未落实安全措 施。严重615未按照“四不放过”原则对触犯“红线”违章进行调查处理。严重616安全责任书编制不符合要求、不具体、没有针对性和操作性。一般217未建立完整的微机五防闭锁装置台账。一般218未定期开展变电站五防装置检查维护和逻辑程
3、序检查。一般219安全监督人员未持证上岗。一般220现场拆除退运的设备未及时按规定入库。一般221安全(质量)管理网络人员变动未及时更新。一般1222消防、安防设施不能正常使用。一般2223单位消防档案不健全,变电站等重点部位“三图两表两册”不完整。一般2224未按规定落实全员防火安全教育培训计划,开展消防应急疏散培训与 演练。一般2225消防器材未按照标准配置到位,配发齐全。一般2226重点防火区域乱堆乱放无关杂物、堵塞消防通道、设施。一般2227电缆竖井、沟道、夹层中强弱电缆未分开敷设。一般2228动火作业不按规定办理或执行动火工作票。一般2229未按规定周期对电梯进行检查测试并出具报告。
4、一般2230未按规定对消防设施、设备定期检查。一般1231消防重点工作部位没有标识标志。一般1232未制定年度消防设施补充计划并落实到位。一般1233节假日前未进行生产、办公、生活场所消防安全隐患排查、治理。一般1234电缆竖井、夹层中未安装火灾自动报警系统探头。一般1235应急管理应急管理体系不健全,应急抢修队伍未建立或刷新。一般2236应急预案不符合要求,应急处置方案不完善。一般2237未建立应急物资台帐,应急物资保管维护不符合要求。一般1238未按要求开展专项应急演练。一般1239(二十二) 事件调查 处理未严格按照“四不放过”要求,组织对各类安全、质量事件开展调查 并规范编写事件调查报
5、告。严重6240(二十三) 其他其他不符合安全生产管理规定者。1-622缺陷、隐患排查治理不及时。一般123(二)制度 管理未书面公布工作票签发人、工作负责人、工作许可人、有权单独巡视 高压设备人员名单(每年)。严重624未实地核实现场设备接线情况,未按规定严格审核现场二图一表 (一次主接线图、变电站直流系统图、变电站交流系统图、设备参数表)严重625一次系统图、调度自动化系统图、后台监控系统图、五防系统图等与 实际设备不符,或其开关量位置与实际设备位置不一致。严重626变电站无“三图一表”或“三图一表”与实际不符。严重627调控专业未编制异常、重要信息处置表。严重628继电保护管理要求落实不
6、到位,保护定值单由一人计算和校核。严重629二次系统未按设计或设计变更图纸施工验收。严重630未按期对现场规程、典型操作票等进行复查、修订,并以书面文件明 确复查人、审核人、批准人及“可以继续执行”的内容,通知有关人 员。严重631设计、采购、施工、验收未执行有关规定,造成设备装置性缺陷。一般332未按期(一年)对执行的安全生产有效规程制度进行梳理,并发布有 效管理制度清单。一般233设备变更后相应的规程、制度、资料在设备投运前未及时更新。一般234备用间隔未视为运行设备进行管理。一般235变电站、开闭所待用间隔未纳入调度管辖范围。一般236(三)例会 活动未定期规范召开安全生产工作会议、安全
7、生产委员会、月度安全生产 分析会、生产调度协调会、安全监督网例会、班组安全活动、专项安 全活动。严重637安全第一责任人不按规定主持召开安委会。严重638安全第一责任人不按规定主持召开安全分析会。严重639生产、建设、经营及其他安全管理(涉及人身、电网、设备和信息系 统)重大事项未及时组织召开专题安全分析会议,并采取针对性措施。一般240重点、大型工作、高作业风险、多班组(小组)工作未按要求开展班前 班后会。一般241各级领导人员未按规定周期开展安全知识讲课。一般242各类安全例会(安全活动)会议内容不符合要求。一般243各类安全例会(安全活动)会议主持人不符合要求。一般144各类安全例会(安
8、全活动)会议记录不规范。一般145各类安全例会(安全活动)参会人员未亲自签名,缺席人员未补学。一般146领导干部未按要求参加基层单位安全分析活动和专业班组安全活动, 或参加活动而未履行签字手续的。一般147(四)违章对违章不制止、不纠正、不考核。严重648违章指挥或干预值班调度、运行人员操作。严重649违章自查自纠“弄虚作假”。严重650没有按要求对查处的违章进行整改。一般251各层级违章档案未建立或建立不规范。一般252目埋不按时报送反违章报表及通报。一般253违章查纠、分析通报、计分、考核不严格。一般154违章档案不规范。一般155未定期(按周)开展违章曝光。一般156(五)教育 培训地市
9、公司级单位未定期(每年一次)对所属二级机构和单位负责人、 专业技术人员开展有关安全法律法规、规章制度、规程规范的培训和 考试。严重657安规考试补考不及格者继续从事现场作业。严重658特种作业人员未经单位书面批准后上岗。一般359年度安规考试未覆盖所有从业人员。一般260未对新上岗、转岗人员、特种作业人员进行安全、业务技能培训和考 试。一般261未编制年度安全教育培训计划或计划执行不到位。一般262员工安全培训管理档案未建立或不健全。一般263未对安规考试不合格人员进行补考和考核。一般164班组人员未参加班组安全培训考试。一般165未组织现场急救和心肺复苏培训。一般166新发布的规章制度、典型
10、事故案例学习不及时,不了解、不掌握。一般167(六)“两措”地市公司级单位及县公司未逐级编制上报安全技术劳动保护措施及 反事故措施计划,或“两措”计划不完善。一般668“两措”计划编制审查不严格,项目储备工作滞后。一般269七级电网风险作业现场,风险管控预案及“三措一案”编制不全或 针对性不强。一般270量化评价检查、安全性评价等发现隐患,未纳入本单位“两措”计划 管理。一般271半年、年终未组织“两措”计划执行情况分析通报。一般172年底“两措”计划完成率未达到100%o一般173(七)“两西, 示未按规定使用正确的工作(操作)票。严重674工作票所列安全措施未全部实施前开展作业。严重675
11、工作班成员还未完全撤离工作现场,工作负责人就办理工作终结手 续。严重676使用过的工作(操作)票未按要求归档,各层级未按规定审核工作票。一般277未按规定对“两票”进行分析、评价和考核。一般278未进行“两票”知识调考。一般179(八)安全 工器具未按规定配置现场安全防护装置、安全工器具和个人防护用品。严重680安全工器具未按规定周期进行试验。严重681接地线未按定置管理要求存放。一般282带电作业绝缘安全工具的存放条件不满足带电作业用工具库房 (DL/T 974-2005)的具体要求。一般283不合格或超试验周期的未另外存放,做出“禁用”标识。一般284安全工器具试验单位无资质或资质过期。一
12、般285安全工器具存放地点不满足要求。一般286安全工器具未编号或编号不统一、清晰。一般287安全工器具领用记录与相应的工作票、任务单等不符。一般288专业管理部门未分析作业计划编制和执行情况。一般289新购置的安全工器具未严格履行物资验收手续,未建立或规范填写 安全工器具领用记录。一般190未建立安全工器具台帐或安全工器具帐、卡、物不符。一般191安全工器具报废情况未纳入管理台账做好记录。一般192未按规定对安全工器具进行全面检查并做好检查记录。一般193安全工器具试验报告、合格证格式不正确。一般194未填写电力安全工器具试验时间一览表。一般195安全工器具(工机具)不满足定置化管理要求,标
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