品质部月度工作计划.docx
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1、品质部月度工作计划 品质部月度工作安排 1. 产品验收标准的建立及相关表格的完善。 2. 所属人员工作的支配及督导,和业绩考核。 3. 培训相关人员。 4. 每日品质状况的统计,分析及改良跟踪。 5. 品质会议的召开及品质分析。 6. 重大品质异样的改善措施的跟踪验证。 7客户投诉的处理跟踪。 8. 具有争议品质状况的仲裁。 9与相关部分的沟通与协调。 10不合格品的最终确认及处理。 11管理睬议内容精神对所属人员的宣导。 12主持部门例会。 13部门资料的归纳整理保存。 14产品及材料报废确认工作。 一.宗旨 本安排是,完成销售指标*万和达到小组增员*人。制定本安排的宗旨是确保完成指标、实现
2、目标。 二.目标 1. 全面、较深化地驾驭我们产品地段优势并做到应用自如。 2. 依据自己以前所了解的和从其他途径搜寻到的信息,搜集客户信息 1* 个。 3. 锁定有意向客户 30 家。 4. 力争完成销售指标 三.工作开展安排 众所周知,现代房产销售的竞争,就是服务的竞争。服务分为售前服务、售中服务和售后服务,而我们房产销售也是一种服务,所以前期工作即就是售前服务更是我们工作的重中之重。正是因为如此,我的工作开展安排也是围绕售前服务来进行。 1.多渠道广泛地收集客户资料,并做初步分析后录入,在持续的信息录入过程中不断地提高自己的业务学问,使自己在对房产销售特点驾驭的基础上进一步的深化体会,做
3、到在客户面前应用自如、对答如流。 2.对有意向的客户尽可能多地供应服务(比如依据其须要刚好通知房原和价格等信息),目的让客户了解房源和价格,在此基础上,与客户进行互动沟通。 其次给客户一种无形的压力,比如:房源惊慌,价格要上涨,等。挑起其购买欲望. 3.在用电话与客户沟通的过程中,实时驾驭其心理动态,并可依据这些将客户分类。 4.在沟通的过程中,锁定有意向的客户,并保持不间断的联系沟通,在客户对我们的产品感爱好或希望进一步了解的状况下,可以支配面谈。 5.在面谈之前要做好各种充分打算,做到对房源,面积,单价等。了如指掌 6.对每次面谈后的结果进行总结分析,并向上级汇报,听取领导的看法。克服困难
4、、调整心态、接着战斗。 7.在总结和摸索中前进。 四.安排评估总结 在一个月后,要对该月的工作成果、安排执行状况做一次评估,总结得失,为下个月的工作开展做打算。 明确工作安排 做好工作安排目标就是一个工作的方向,就可以开展工作。在工作中不能忽视每一个工作细微环节。学习就是使命,放弃了学习就是放弃进步。学习就是终身任务和长期实践的行为可以贯穿个人的工作始终。做为一个品管职业,那就是要对消费者负责。思想上要高度重视产品要求,达到国家检测标准。把公司产品协作社会共赢的局格。 产前样办标准 仔细审核产前样,一旦批办样批准合格后为正确的大货样,只有此办供工厂大货生产用。在大批生产经营之前,还须打一次样,
5、叫做产前样,产前样也称为封样,在制作封样衣时,全部的主敷料都必需用正确物料。 跟踪品质货期 擅长用文字和语言与客户沟通。预料加工客户的需求,生产实力及物料的供应状况,便于生产及交货的支配。要对产品尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书(大货生产初期/中期/末期)及整改看法,经加工厂负责人签字确认后留工厂一份,自留一份并传真公司。 尾期检验要求 1、面料、辅料品质符合我司要求,大货得到我司确认或得到权威认证机构的检验报告; 2、款式配色精确无误; 3、尺寸在允许的误差范围内; 4、做工精良; 5、产品干净、整齐、卖相好; 包装美观、配比正确、纸箱大小适合。 一、人员打算阶段 1
6、、成立 ISO9001-20*取证工作领导小组 1.1 组长: 1.2 副组长: 1.3 成员: 1.4 职责任务: a、任命管理者代表; b、确定中长期总体质量目标; c、对公司质量管理体系认证及公司质量管理体系完善所涉及的重大事项进行评审和决策。 2、成立质量管理体系文件编审及安排执行工作领导小组 1.1 组长: 1.2 副组长: 1.3 成员: 1.4 职责任务:依据贯标认证工作领导小组的确定和指示,对质量管理体系相关过程进行策划和支配,组织人员编写质量管理体系文件,并负责对文件的相宜性、符合性和有效性进行审查;组织实施公司质量体系认证安排的完成。 3、确立所要选择的认证公司、申请细微环
7、节询问及提出取证申请。 二、学习打算 1、ISO9001-20*基础学问培训: 1.1 参与人员:全体人员 2、体系内审员的培训: 2.1 参与人员:专职质量管理人员 三、实施阶段 1、文件编制、修订 1.1 文件修订责任部门: 质量技术部、财务部门、选购部、安排组、生产制造部、综管部、设备能源部、 1.2 文件编写审核批准流程: 依据公司文件限制程序规定流程执行,即:文件编写人-所在部门负责人审核质量部门对文件的标准符合性审查文件编审领导小组审查、文件所涉及部门会签按文件报批流程,由公司主管领导批准实施。 2、内部审核、认证申请 2.1 至少进行内部审核,按标准要求制订审核安排、审核清单、审
8、核报告、不合格项记录表等,有关活动的记录和文件应保存完好,以便认证时检查。 2.2 至少支配管理评审,以评价质量管理体系的相宜性、充分性和有效性,同时积累管理评审活动记录,评审按程序文件要求进行。 2.3 约请认证机构预审核。 3、正式审核,体系维持与不断改进 3.1 接受正式审核。 3.2 体系维持与提高 四、其他未尽事宜,另行通知。 1. 加强对检验员质量意识和技能的培训,提高检查员的责随意识和限制实力,削减错检漏检事务的发生,降低质量损失。 2. 重新梳理检验员的工作职责,明确各检验员的工作内容。 3. 重新整理检验标准和操作方法,将已发生过的不良品照片和资料收集汇总,作为检验参照限制的
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