一致性控制计划:优化汽车内饰件生产.docx
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1、汽车内饰件产品生产一致性控制计划公布日期:*有限责任企业版本:a/D第三章试验设备、人员日勺控制规定1、目的为保证试验设备、人员的控制规定特编制本规程。2、范围合用于我司认证产品所试验设备、人员的控制规定。3、职责人力资源部负责对人力资源日勺控制,质量部负责对监视和测量设备的控制。人力资源部是培训的管理部门,负责制定岗位职责和工作原则,并组织实行培训 计划。4、员工培训工作程序详见人力资源管理程序5、计量、监视和测量设备详见监视和测量装置控制程序6、支持性文献人力资源管理程序工厂概况、组织机构、岗位职责监视和测量装置控制程序7、记录和汇报年度员工培训计划培训登记表 签到表监视和测量设备台帐测量
2、设备周期校验计划表第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的规定1、目的通过对批量产品与型式试验合格认证产品日勺一致性控制,以使认证产品持续符合 认证规定。2、范围合用于认证产品,包括产品的构造、工艺和所使用的关键零部件、材料等与型式 试验样品一致性。3、职责3.1质量部负责产品一致性审核工作,是产品一致性控制的归口综合部门;3. 2采购部负责采购日勺关键零部件或材料与型式试验的样品一致性;3. 3技术部负责图纸、技术文献及产品构造与型式试验样品一致性检查;3. 4质量部负责产品与技术中心有关文献一致性检查;4、生产一致性控制计划申报在增长全新产品系列时,企业质量负责人组织有关人员编制该车型系
3、列的生产一 致性控制计划,由质量部向认证机构申报并提供详细资料,获得批精确认后方可执行。 5、生产一致性控制计划的变更5.1波及本生产一致性控制计划内容的变更由有关部门提出,经质量负责人同意 执行。5. 2必要时(波及关键件以及产品日勺一致性和与原则的符合性项目),一致性计划 变更由技术部按产品认证明施规则规定向认证机构进行变更申报立案。申报的内容包 括:变更项目、变更前后的内容阐明、变更后的一致性控制计划书、有关的I验证汇报等。5. 3每年监督审核前2个月,技术部组织有关部门对生产一致性控制计划执行状 况进行检查,编制认证产品一致性检查记录,对于发生生产不一致状况应重点阐明其 原因、处理及追
4、溯成果、采用的纠正和防止措施,质量负责人审查同意后,在工厂检 查前提交认证机构。5. 4波及关键件以及产品一致性和与原则的符合性日勺项目需要事先向认证机构申 报。5. 5关键过程控制方式的变更、人员和设备的变更、生产不一致性追溯和处理措 施的变更等,可在生产一致性执行汇报中向认证机构提交阐明。5. 6凡生产一致性控制计划发生变更的,除在执行汇报中进行变化阐明外,企业 还应另提供一份新版本欧I生产一致性控制计划。5. 7变更流程技术部审查质量负责人批准CQC审 查批准实施变更6、生产一致性控制计划的执行“生产一致性控制计划”经认证机构审查同意后发放,各有关部门按职责分工执 行“生产一致性控制计划
5、”的有关项目,质量部负责生产一致性控制计划执行状况的I 监督检查和考核。质量部负责编写每年度日勺“生产一致性控制计划执行汇报”。汇报应对照计划逐 项阐明生产一致性控制所进行的工作和重要变更,对于发生欧I生产不一致状况应重点 阐明其原因、处理及追溯成果、采用的纠正和防止措施。质量部应在认证机构确定的I 工厂现场监督审查日期前一种月,向认证机构提交年度生产一致性控制计划执行汇 报。7、有关文献和记录认证产品一致性检查记录产品一致性不符合告知书产品一致性规定变更告知书第五章对发生生产不一致状况的处理规定1、目的和合用范围为了保证认证产品能满足国家强制产品3C认证生产一致性审查规定和有关法 律、法规规
6、定,保证工厂生产的批量产品与型式试验合格产品的一致性进行控制,以 使认证产品持续符合规定的规定。合用于我司已获得3C证书的产品。2、职责5.1 质量负责人负责组织各有关部门对生产不一致状况进行评审处理。5.2 质量部负责检查出现不一致问题的J调查及改善。5.3 采购部负责零部件和原材料不一致问题的I调查及改善。5.4 生产部负责生产过程不一致问题的调查及改善。5.5 技术部负责设计开发不一致问题口勺调查及改善。5.6 销售部负责成品销售后不一致问题的调查及改善。3、工作程序3.1 当发既有不一致状况时,按不合格品控制程序进行识别和隔离。并上报 质量负责人。3.2 处理措施流程如下:3.3 当判
7、断发生时不一致属于不符合法规等状况,由质量负责人组织有关部门确定 不合格对象范围,应向认证机构进行汇报,阐明发生不一致状况的原因和项目,在认 证机构的监督下进行不一致状况日勺处理,以尽快恢复生产一致性。4、记录和汇报不合格品控制程序认证产品一致性检查记录产品一致性不符合告知书产品一致性规定变更告知书第六章对产品不一致日勺追溯处理措施1目的为保证我司产品在采购、生产、销售等各个环节的J一致性及产品日勺可靠性,当产 品出现问题时,根据产品标识能迅速、精确地查询产品信息,实现产品溯源,及时实 行改善,必要时进行召回处理。2范围合用于我司生产的I所有通过国家强制性认证的产品。3职责3.1 质量部负责产
8、品欧I追溯处理。3. 2销售部负责召回处理。4工作程序4.1、 产品按产品标识和追溯控制程序规定进行标识,以便追溯。4.2、 若整车产品日勺召回波及到企业产品,由销售部和整车厂沟通,按照召回规定召 回企业的I产品。4.3、 不需要召回日勺已经销售产品,由销售部组织对市场上产品采用整改措施。技术 部负责提供技术支持;需要组织生产、采购备件的,生产部、采购部负责协调生产和 采购;由于供方原因导致的不一致,由采购部督促供方组织实行并监督。4.4、 质量部按照不合格控制程序组织有关部门对不一致产品分析问题原因,确 定需采用日勺整改措施和防止再发生的纠正措施,有关责任部门负责实行纠正和纠正措 施。质量部
9、负责将出现问题的I原因、纠正和纠正措施日勺成果上报认证机构。4.5、 当国抽、省抽、地方抽查和年度监督抽查出现产品不符合原则时,质量部应立 即告知停止该产品的生产和出货,并按生产一致性控制计划内容进行追溯,在完 毕有关整改符合,产品一致性合格,方能恢复生产。4.6、 如产品不一致波及的关键零部件或原材料供方,由采购部负责组织对供方的评 价进行复查及有关信息的搜集、分析和处理,保证产品再次满足规定规定;4.7、 销售部负责对不合格品告知销售商时更换。负责产品市场反馈信息欧I处理。售 后服务按不合格控制程序负责处理顾客投诉和对不合格品进行修理和更换。5有关文献产品标识和追溯控制程序不合格控制程序关
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