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1、工厂生产不合格品管理制度品质量,特制定本制度。第2条 范围。本制度适用于对批量不合格的原辅材料、 半成品和成品的管理。第3条 责任权限。工厂质量管理部门负责不合格品的 控制与管理工作,并监督生产部门对不合格品的返工、筛选、 标识和隔离工作。第4条 不合格品来源分类.1 .进料检验不合格品。2 .制程检验不合格品。3 .成品检验不合格品。4 .客户投诉或退货品。5 5条不合格品的评审。1 .发现不合格品后,由发现部门填写“不合格品处理 报告单”,由工厂质量管理部负责组织有关部门进行评审。2 .进行不合格品的评审时应分析原因,制定处理方案, 填写“不合格品处理报告单”,由参与评审人员签字认可后,
2、报主管副总审批,对影响重大的不合格品的评审意见,需报 工厂总经理审批。3 6条不合格品的处理方式。不合格品的处理方案包括以下四种方式。1 .返工或返修。2 .让步接收。3 .降级使用。4 .拒收或报废。第7条 进料不合格品的识别和处理。进货料不合格品 的鉴别、标识由质量管理部质检员负责,检验员在不合格物 料上用记号笔或“不合格”标签直接在物料上做标记,仓库 将其放置于不合格品区。同时,检验员在物料检验报告单 上写明不合格原因后,按下列方式处理。1 .不合格品作拣用处置的,由检验员依据有关要求进 行全检并记录,拣出的不合格品做让步或退货处理。2 .不合格品做让步接受处置的,由责任部门或生产部 门
3、在“物料检验报告单”上提出让步品的使用数量和使用期 限申请,经质量管理部和生产部同意后,报主管副总审批。3 .不合格品作退货处置的,按下述方式执行。(1)整批退货。(2)被判为废品的,直接开具报废单,并做相应标识。(3)被判为返工或返修品的,由责任方自行负责,返 工或返修后,需按另一个交货批重新提交检验(可不另外填 写报检单)。第8条 制程不合格品的识别和处理。制程不合格品的 鉴别、标识、隔离由质检人员负责,不合格品的处理方法如 下。1 .首件不合格时,转生产部门分析原因,并停止生产。 生产部门实施纠正措施后,再进行首件确认,合格后方可生 产。制程巡检中发现的不合格品,应及时反馈给不合格生产
4、部门,责令其改善。出现以下三种情况之一时需开具“异常 反馈单”。(1)不良品持续生产30分钟。(2)不良品占总数的20%或报废率达5%。(3)现场管理人员改善无力或拒绝改善时。2 .制程中所产生的不合格品,需将其标示好放置于不 合格品区,确认其不合格性质给予处理。3 .在转序检验中发现的不合格品,应立即将其隔离,确认其不合格性质进行处理。第9条 成品不合格识别和处理。根据工厂的检验标准,成品检验不合格时,需确认其不 合格性质,交不合格品生产部门返工、返修。在仓储过程中 产生或发现的不合格品,应立即将其隔离,确认不合格性质 进行处理。第10条交付或开始使用后发现的不合格品。对已交付或开始使用后发
5、现的不合格品,退回后再经质 量管理部检验确实不合格时,确认不合格性质并按照工厂退 货相关规定进行处理。第n条 不合格品信息处理。有关部门在进货、制造 和交付后的产品发生不合格品时,应查明原因,把出现批量 不合格品、不合格品率超出工厂规定的指标值、异常的不合 格现象等信息,及时填写“质量信息处理单”上报质量管理 部门,必要时执行纠正和预防措施。第12条 不合格品处理的验证。质量管理部门负责组 织有关部门对不合格品的处理结果进行验证,填写“不合格品处理报告单”,由参与验证人员签字,并报主管副总审批, 验证合格后,关闭“不合格品处理报告单”。第13条不合格品的控制分析。质量管理部负责将不合 格品的控制情况,每月及时上报相关领导。在每次评审前, 质量管理部要对工厂不合格品控制情况进行汇总分析,编制 “不合格品控制分析报告”,提交评审。第14条本制度由质量管理部制定,解释权归质量管 理部所有。第15条 本制度自公布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期
限制150内