公司报销新规制度及作业流程.doc
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1、公司报销制度及流程第一某些 总则 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重指引思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度依照有关财经制度及公司实际状况,将财务报销分为寻常办公费用、工薪福利及有关费用、税费支出、工程有关支出及专项支出等,如下分别阐明报销有关借款流程及各项支出详细财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度合用公司全体员工。 第二某些 借支管理规定及借支流程 第四条 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后出差申请表按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其她暂时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐
2、,除周转金外其她借款原则上不容许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过元应提前一天告知财务部备款。 (四) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为根据,据实报销,超过申请单范畴使用,须经主管领导批准,否则财务人员有权回绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 第一条 借款流程 (一) 借款人按规定填写借款单,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或钞票。 (二) 审批流程:主管部门经理审核签字财务经理复核总经理审批。 (三) 财务付款:借款凭审批后借款单到财务部办理领
3、款手续。 第三某些 寻常费用报销制度及流程 第二条 寻常费用重要涉及差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一种预算期间内,各项费用合计支出原则上不得超过预算。 第三条 费用报销普通规定 (一) 报销人必要获得相应合法票据(有关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:依照费用性质填写相应单据;严格按单据规定项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。 (三) 按规定审批程序报批。 (三) 报销元以上需提前一天告知财务部以便备款。 第四条 费用报销普通流程:报销人整顿报销单据并填
4、写相应费用报销单 须办理申请或出入库手续应附批准后申请单或出入库单部门经理审核签字财务部门复核总经理审批到出纳处报销。 第五条 差旅费报销制度及流程。 (一) 费用原则:职 务 交通工具 住宿原则 伙食原则 外埠市内交通费用 普通员工 火车硬卧 120元/天 30元/天 30元/天 部门负责人 火车硬卧 150元/天 40元/天 40元/天 总经理助理 飞机 200元/天 50元/天 50元/天 总经理及以上 飞机 实报实销 实报实销 实报实销 (二)费用原则补充阐明: 1. 住宿费报销时必要提供住宿发票,实际发生额未达到住宿原则金额,不予补偿;超过住宿原则某些由员工自行承担。 2. 实际出差
5、天数计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准,12:00后来出发(或12:00此前到达)以半天计,12:00此前出发(或12:00后来到达)以一天计。 3. 伙食原则、交通费用原则实行包干制,根据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊状况无有关票据时可按原则领取补贴。 4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同步按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天伙食补贴。 5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销有关费用。 (三) 报销流程 1. 出差申请:拟出差人员一方面填写出差申请表,详细注明出差地点、目、行程安排、交通工具及预测差旅费用项目等,
6、出差申请单由总经理批准。 2. 借支差旅费:出差人员将审批过出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。 3. 购票:出差人员持审批过出差申请复印件,到行政部订票(原则上机票一律用支票支付,特殊状况不能用支票,需事先书面阐明状况,经审批人签字后报财务备案)。 4. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,依照差旅费用原则填写差旅费报销单,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新借支。 第六条 电话费报销制度及流程 (一) 费用原则 1. 移动通讯费:为了兼顾效率与公平原则,员工手机费用报销采用与岗位有关制,即根据不同岗
7、位,依照员工工作性质和职位不同设定不同报销原则,详细原则见行政部有关管理制度规定。 2.固定电话费:公司为员工提供工作必要固定电话,并由公司统一支付话费。不勉励员工在上班期间打私人电话。 (二)报销流程 1、公司人力资源部每月初(10日前)将本月员工手机费执行原则(含特批执行原则)交财务部。 2、财务部告知员工于每月中旬(20日前)按话费原则将发票交财务部集中办理报销手续。 3、财务部指定专人按寻常费用审批程序集中办理员工手机费报批手续。 4、员工到财务部出纳处签字领款(每月25日前)。 5、固定电话费由行政部指定专人按寻常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动状况应到电信局查
8、明因素,特殊状况报总经理批示解决办法。 第十一条 交通费报销制度及流程 (一) 费用原则:(1)员工因公需要用车可依照公司有关规定申请公司派车,在没有车状况下经行政部车辆管理人员批准后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。 (二) 报销流程 1. 员工整顿交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由行政部派车人员签字确认,按规定填好交通费报销单。2. 审批:按寻常费用审批程序审批。 3. 员工持审批后报销单到财务处办理报销手续。 第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程 (一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购买,并指定专人
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