餐饮公司采购管理手册样本.doc
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1、某餐饮管理有限责任企业采购管理手册目 录第一章 总则1第二章 采购组织2第三章采购计划3第四章采购实施5第五章采购结算10第六章采购成本控制12第七章供给商管理14第八章采购招标管理17第九章附 则21附件一:步骤22附件二:采购管理表单32第一章 总则第一条 目标为加强xz餐饮管理(北京)有限责任企业(以下简称企业)采购管理,规范采购工作,保障经营活动正常连续供给,加速资金周转,降低采购成本,特制订此手册。第二条 适用范围本手册适适用于企业经营所需多种材料、设备及企业办公用具、劳保用具采购(以下除非尤其说明,以上所列物资统称为采购物品),和需经过协作厂商完成多种成品、半成品、材料加工。除非尤
2、其说明,采购物品和外协加工产品统称为采购物品。手册适用人员:采购部、店管部、单店、中心厨房、财务部、综合办、监察办等包含企业采购业务全部职员。第三条 手册管理方法由采购部负责组织每十二个月一次手册修订工作,并由采购部签署发行。采购部拥有对手册解释权。由综合办负责手册发放、更换和回收管理工作,并制作手册领用统计。第四条 保密要求注意做好手册保密工作。应按适用范围发放,采购部、中心厨房、财务部、综合办、监察办、店经理可领用完整手册,其它人员只领用和其相关作业部分。应和领用者签署保密协议。第五条 手册更新年度内内容调整以补充文件形式公布,补充文件要求进行编号管理,发放范围及发放回收管理和手册管理相同
3、。手册每十二个月更新一次,年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。第二章 采购组织第六条 企业采购管理实施集中统一采购,除单店零星采购外,任何部门和人员不得单独进行采购。第七条 各部门关键职责:(需依据重新确定组织结构调整)(一) 需求单位:负责依据经营需求填写需求计划或采购申请和对应价格提议;参与供给商甄选;负责质量不合格采购物品及外协产品评审并提出处理方案,负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生其它问题及相关信息立即反馈给采购部。(二) 店管部:负责依据各店需求计划、库存情况等填写物品采购申请;负责采购物品及外协产品验收、存放和发放;负责对采购物品及外协产品质量检测,负责对供给
4、商生产工艺和产品质量评定和对供给商质量确保体系考评,参与采购物品及外协产品使用过程质量监督和质量问题处理;参与对供给商甄选;参与对采购价格审核。(三) 采购部:负责制订采购计划及采购活动具体实施;对所采购物品及外协产品市场行情、供给商情况进行跟踪调查,建立采购物品及外协产品价格信息库;建立采购物品及外协产品质量统计;帮助店管部制订最好安全库存;负责对采购成本控制;负责对供给商管理;负责采购物品及外协产品交货和协调;负责采购物品及外协产品质量问题处理、退货和索赔;负责采购款项结算支付。(四) 监察办:负责对采购全过程监督审察,包含对采购计划、签署采购协议、质量验收和结帐付款等采购过程每一步骤监控
5、。(五) 财务部:负责对采购计划及采购预算审核;采购物品及外协产品付款凭证审核。 第三章 采购计划第八条 采购计划制订依据采购计划应依据经营计划、由店管部汇总各店日常经营需求计划、各部门采购申请、年度预算、库存情况、企业资金供给情况等确定,对经营急需物品,应优先考虑。第九条 采购计划种类依据采购物品不一样应分别制订年度采购计划、月度采购计划及日采购计划。(一) 年度采购计划依据企业年度经营计划,在对市场信息和需求信息进行充足分析和搜集基础上,并依据往年历史数据对比估计制订,该计划也是制订年度财务预算关键依据之一。(二) 月度采购计划是在对年度采购计划进行分解基础上,依据上月实际采购情况、库存情
6、况、下月度需求估计、市场行情制订当月采购计划,该计划也是制订月度资金计划关键依据之一。(三) 日采购计划是在对月度采购计划进行分解基础上,依据店管部对各单店每日经营所需物品汇总审核后制订。第十条 各店日常经营需求计划各店依据天天经营情况、物品日常消耗情况、库存情况向店管部报送天天需求计划,关键包含天天销售主产品及多种配料、一次性消耗物品等。第十一条 采购申请提出及审批权限采购申请应注明物品名称、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、供给厂商(参考)、交货期、送货方法等。多种物品采购申请应由以下各部门提出:(一) 工程项目所需企业采购材料、设备等,由项目责任人依据协议及设计任务书所作预算,结
7、合工程进度编制材料、设备采购清单(又称“材料表” )作为采购申请;经部门责任人或授权人审核后,报开发副总审批;(二) 日常经营所需原材料、辅助材料、产成品(包含外协产品)、包装材料、低值易耗品等,由店管部依据经营需求及加工要求提出采购申请,经部门责任人或授权人审核后,报经营副总审批;(三) 工具及配件、器皿、劳保用具、量检具等由使用部门在月初提出采购申请;经部门责任人或授权人审核后,由企业主管领导审批;(四) 经营、办公等需要大件设备和工具(属于固定资产投资类)由使用部门在年初编制固定资产采购申请;由企业总经理审批;(五) 一般办公用具、劳保用具等由综合办依据使用部门需求统一提出年度或月度采购
8、申请,经部门责任人或授权人审核后,由总经理审批;(六) 库房管理员可依据日常领料情况和库存情况提出常备用料采购申请,由店管部经理审批;(七) 研究开发所需要原料、辅助材料、工具、器皿、设备等,由技术中心依据需求时间提出月度或日采购申请,经部门责任人或授权人审核后,报营运副总审批。(八) 以上各类物品如在年度预算外或超出年度预算,应经企业总经理审批。(九) 部门责任人/授权人审核本部门采购申请时应检验请购单内容是否正确、完整,若不完整或有错误则应给予纠正。(十) 经审批后采购申请表由采购部审核汇总。审核内容包含采购申请各栏填写是否清楚,是否符合项目协议内容、是否在预算范围内、是否有相关责任人审批
9、签字、是否在审批范围内等。第十二条 采购计划管理(一) 采购计划由采购部依据经审批后采购申请制订,日采购计划由采购部经理同意实施,月度采购计划报请营运副总同意实施,年度采购计划需报请企业总经理审批。(二) 采购计划应同时报送财务部审核,以利于企业资金安排。(三) 采购部经理应审查各部门申请采购物品是否能由现有库存满足或有没有可替换物品。只有现有库存不能满足申请采购物品才能列入采购计划中。 (四) 对于在采购计划内无法于需用日期办妥采购申请单,必需立即通知请购部门。(五) 物品需求单位对于申请采购物品若需要变更或撤销时,必需立即通知采购部,立即依据实际情况更改采购计划。(六) 未列入采购计划内物
10、品不能进行采购。如确属急需物品,应填写紧急采购申请表,由部门责任人审批后,由企业营运副总核准后才能列入采购范围。第四章 采购实施第十三条 采购作业实施采购作业由采购部依据经同意采购计划组织实施。采购应根据“择优、择廉、择近”标准并严格根据采购计划按质、按量、按时进行采购。第十四条 采购方法选择采购人员应根据采购物品及外协产品不一样,分别采取以下多个方法进行采购:定点供给商长久议价采购、比价采购和招标采购。属于定点供给商供货范围内物品,不管价值多少,能够直接从定点供给商处采购。不在定点供给商供货范围内物品,需采取招标采购或比价采购。(一) 定点供给商长久供货物品范围:为有效降低采购成本,达成规模
11、采购,并确保采购物品质量稳定性和标准,以下消耗较大且常见物品应尽可能采取定点供给商长久议价供货方法: 生鲜类:包含猪、牛、羊肉、鸡、鸭、鱼、海鲜、蛋、常见蔬菜等; 干货类:多种肉食、海鲜、木耳、蘑菇等; 粮油、多种调料等; 饮料类; 经营加工用器材类、包装用材料、其它消耗品; 熟食、凉菜类委托对外加工产品。(二) 招标采购物品范围:1. 一次采购金额超出以下金额大宗材料和设备: 进口材料和设备 5万元; 国产检测仪表 3万元; 计算机、显示器和附件5万元; 电子类产品 1万元; 常见工具、办公用具、劳保用具、耗材等 1万元。2. 工程装修项目中需企业采购材料、关键设备等;3. 十二个月内可在同
12、一供给商处累计采购金额超出5万元某类物品。(三) 比价采购物品范围:除定点供给商供货范围内和符合招标采购条件物品外采购,以三家(包含三家)以上供给商报价加以比较,最终选择性价比最优者给予订购。第十五条 采购询价发出采购人员根据采购计划所列材料清单,参考采购物品及外协产品市场行情、企业相关人员信息提供、采购历史统计、厂商提供价格资料等多种渠道价格信息,对采购物品及外协产品供给商进行充足询价、议价。(一) 采购人员在询价、议价过程中必需向供给商提供足够信息以使供给商能顺利报价,这些信息包含采购物品或外协产品品名、质量要求、数量、服务、交货期、交货方法、地点、付款措施等原因。(二) 询价方法应采取书
13、面询价,要求供给商提供签字或盖章报价单,如只能采取电话询价方法,应取得采购部经理同意。(三) 采购人员应要求供给商在接到询价资料后最少天内以书信、电子邮件或传真形式反馈其报价意向(若供给商拒绝报价,则应将询价资料退还给企业),若询价资料寄出后供给商没有任何回复,采购人员应打电话或电子邮件和供给商联络,问清情况(如收到询价资料是否?)。(四) 在询价过程中供给商如要求对采购物品及外协产品内容、技术要求、规范等作深入澄清,采购员应该协调相关人员立即作出回复,以使供给商有条件作出合适报价。(五) 同类、同规格产品询价应有三家以上供给商价格资料,同时应建立采购询价比价台帐。台帐内容要包含:物品名称、型
14、号、规格、关键技术参数、分承包方单位名称、企业性质、质量确保体系、价格和运杂费用,并有综合分析说明和比价依据。第十六条 询价资料整理(一) 采购员接到供给商报价后,要评审报价完整性和正确性,并了解报价具体组成,需要时应经过会议或电话沟通以搞清供给商报价。同时应整理收到询价资料备查。(二) 若供给商报价物品和请购物品略有不一样或属代用具者,采购人员应在请购单上具体注明相关信息,并报经采购部经理、使用部门或请购部门同意并立案。(三) 采购员应确定一个初始目标价,以利于在随即进行多轮谈判(34轮)及每轮谈判后目标价格重新确定。多轮谈判过程中假如需要,可要求供给商用以成本细分方法再次报价。第十七条 采
15、购价格平台建立采购部信息管理员应依据以往采购资料和平时搜集数据,分门别类地整理出一套完整价格平台(采购价格平台),并依据情况随时更新,充实,以备相关人员选择。价格平台应包含以下内容:(一) 材料(设备)名称;(二) 规格型号;(三) 关键技术指标;(四) 价格区间;(五) 厂家(或供给商);(六) 索引。第十八条 采购价格核准:(一) 招标采购物品价格由评标小组决定。在质量、服务标准、付款方法、送货方法等相同情况下,价格最低者中标。如分歧较大,由企业主管领导或企业总经理决定。(二) 供给商长久报价采购物品及外协产品,在事先议定价格范围内,由采购部经理核准;超出议定价格范围外,依据超出价格多少,
16、分别报企业主管领导或企业总经理审批。(三) 比价采购物品,一次采购金额小于5000元,由采购部经理审批;一次采购金额大于5000元,由采购部经理审核后,呈企业主管领导或总经理同意。第十九条 订购(一) 供给商及采购价格确定后,由采购部统一向供给商订购,发出订购单或签署采购协议。(二) 订购过程中实施实施采购价格和经核准采购价格有差异时,采购人员应按采购价格核准审批程序进行重新审批,紧急情况下可直接报请营业副总审批。 (三) 属于下列特殊情况,可实施委托采购。1. 特殊材料和物品,采购部无法进行采购时,经企业主管领导审批后,可委托业务部门进行采购,但应严格实施本措施相关要求。2. 属于单店零星采
17、购物品范围,且月度采购金额累计在300元以内,可委托单店自行采购,店管部负责监督单店采购是否严格实施本措施相关要求。(四) 需预付定金、长久需用原材料、经营用物品等、采购金额( )元以上或有附带条件采购活动应和供给商签署采购协议。1. 由采购员代表企业签署采购协议,必需有企业总经理授权;2. 采购员负责依据规范协议范本起草协议文本,报采购部经理审批并签署意见,必需时,监察部应参与协议文本起草;3. 监察部负责对协议法律条款进行审查,并签署意见;4. 在完成以上审查修改后,采购协议应报营运副总审核并签署意见后呈企业总经理同意加盖企业协议专用章。 5. 签字盖章生效采购协议应分送财务部、验收单位、
18、监察办等存档备查。第二十条 交货及验收(一) 订购后采购员应立即将订购单交由信息员保管,信息员据此编制采购日报表(,订购单应同时送交收货单位。(二) 采购人员应按订购单或采购协议对供给商交货进行稽催和协调,确保能准期交货。无法于约定交货期内交货时,应立即通知请购部门并列入关键催办项目。(三) 交货时通常物品由库管员(或收货人)依据订购单负责数量验收,质检员负责品质验收;特殊物品由质检员负责组织使用单位、技术中心等业务部门或教授进行品质验收,库管员(或收货人)仅负责数量验收。品质如有不符,应立即给予退回。数量不符,应在验收汇报中注明,要求限期补足或退款。库管员验货后方可办理入库手续。(四) 对于
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