现金支付管理办法.docx
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1、市妇幼保健院现金支出管理制度第一章总则1.1 目的:本规定旨在规范妇幼保健院现金支出行为, 加强财务管理,保证医院资金安全,提高资金使用效益。1.2 适用范围:本规定适用于妇幼保健院各部门、科室 的现金支出活动,包括门诊、住院、药品、设备、物资采购 等。1.3 管理原则:现金支出管理应遵循合法性、合规性、 安全性、效益性原则,确保医院财务活动有计划、有控制、 有监督。第二章现金支出范围与标准1.1 员工薪酬与福利:依据国家法律法规及医院人事制度规定,按时足额发放员工工资、奖金、津贴以及各项福利。1.2 药品与卫生材料:依据医院采购管理制度,执行药品与卫生材料的采购计划,确保采购渠道合法、质量安
2、全。1.3 设备与物资采购:依据医院设备与物资采购规定,实施设备与物资采购计划,确保设备与物资的质量和安全。1.4 其他支出:除上述支出范围以外的费用,如办公费、水电费、邮电费、差旅费等,按医院相关规定执行。第三章现金支出审批与报销3. 1审批权限:各部门、科室负责人负责审核现金支出 申请,并按医院授权进行审批。超出授权范围的支出需报请 院长审批。3.1 报销程序:申请人需填写报销单,附上相关发票、凭证等资料,按审批权限逐级审核,经审批同意后进行报销。3.2 报销时间:报销人需在业务发生后及时办理报销手续,确保报销时效。第四章现金支出监督与检查4. 1内部审计:医院财务科应定期对现金支出活动进行审计,检查现金支出合法性、合规性及效益性,发现问题及 时整改。4.1 外部审计:医院应接受上级主管部门和审计、监察 部门的监督检查,对发现的问题及时整改并反馈。4.2 违规处理:对于违反本规定的单位或个人,应视情 节轻重给予相应处理,涉及财务违规或徇私舞弊的,应移交 有关部门处理。第五章附则5. 1本规定由医院财务部门负责解释和修订。5.1 本规定自发布之日起执行,原有关现金支出管理规定与本规定不符的以本规定为准。5.2 对本规定的执行情况有任何疑问或建议,请随时向财务部门反映。
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