某饮食服务公司采购管理制度.docx
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1、机密采购管控管理管控手册北大纵横管控管理管控咨询公司隐蔽的权利公开化,保证企业的利益不受损害。(四)多家供货。原则上公司达到一定采购规模原材料的采购,都应有两家以 上的合格供应商,保证供货的质量、价格的稳定性和良好的性价比。(五)信息通畅。公司发给各供应商的采购指令必须及时准确地传达,保质保 量的完成供应任务,并及时将到货信息传达至公司。各分、子公司单店的采购信息,必须按照相关要求及时地、如实地向公司采购储运部传递,以保证公司及时准确地 掌握管控信息。(六)合理库存。公司的采购配送针对不同的原料、物料,适当保持一定的存 货量,以保证机场突发事件和单店经营供应的稳定性。采购储运部组织确定原料物
2、料的安全库存量和采购时机、批次采购量等,达到既能满足应对突发事件和营业的 需要,又能尽量减少资金占用。(七)采购监督。公司及下属单位的所有采购活动实行全过程、全方位的监督 规章制度规章。在原料申购、供应商选择、价格确定、质量本协议合同支付资金服 务、结算、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目 联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章等采购过程的每一环节都 要有监督。监督正式正式合约生效由集体决策、财务审计、规章制度规章考核三管 齐下,形成监督网。第四章采购管控管理管控规章制度规章与标准第一节供应商的引进与管控管理管控第十三条管控管理管控职责供应商的选择确定由
3、公司采购委员会相关相关本次项目,采购储运部作为采 购委员会的日常办事机构。相关相关本次项目对有供货意向的供应商进行初审,考察认定其资格,搜集、汇总、整理供应商的相关信息,提交采购委员会决策。相关相关本次项目在日常采购中记录供应商业绩,对供应商进行定期考核、评价 和淘汰。第十四条成为公司的供应商必须满足以下基本条件:(一)持有相关要求的资质证书,是独立法人实体或具有经营资格的个体经 营者;(二)财务状况良好,公司资信良好;(三)具有严格的质量、安全管控管理管控措施,有良好安全记录,未发生 重大质量和安全事故;(四)其经营的商品符合国家质量、卫生、食品安全、检验检疫等相关标准 和规定,具有国家权威
4、机构颁布的合格证书;(五)愿意为公司提供优良的商品与服务,实现采供双方共赢。供应商具备以下条件可以优先考虑:(-)承担过大型特级餐饮企业原料供应相关工作,具有良好工作业绩记录;(二)具备较强的质量、服务、价格和交付保障能力;(三)具有优质的农副质量本协议合同支付资金服务、肉禽等原材料供应基 地(合作也可);(四)具有大型保鲜库房、相关质量本协议合同支付资金服务车辆等设施;第十五条供应商引进的时机日常采购在现有供应商范围内进行。但出现以下情况就需要重新确定新的供 应商。(一)原有供应商业绩考核不佳或现场评审不合格即将被淘汰,需要增加新 的供应商。(二)开发新质量本协议合同支付资金服务和技术改造需
5、用新物资。(三)新供应商的物资更适合公司的需求。(四)公司采购委员会认为需要引进新供应商的其他情形。第十六条新供应商引进的正式正式合约生效新供应商引进的正式正式合约生效分为招标采购和询价比价采购两种。满足 以下条件采用招标采购形式选择供应商,达不到以下条件的采用询价比价正式正 式合约生效确定。(一)一次采购金额超过0 万元的设备设施。(二)公司统一采购的酒水、饮料和服装、布草等物料的定制。(三)一年内累计采购金额超过 300万元的物料类别。(四)采购委员会认为需要招标确定的原料供应商时。招标采购引进供应商的程序详见第四节。第十七条 询价比价引进供应商的程序为:(一)进行供应厂商调查,开发潜在供
6、应商;采购储运部应密切关注餐饮原材料供应市场动态及质量本协议合同支付资金 服务质量,搜集市场信息,与符合公司相关要求的厂商进行接洽,考察和审查其 资信情况和资格条件。调查有关内容填报供应厂商调查表(附件 1);对于上门推销的新品,由采购储运部评估其是否适合单店经营,决定是否引 进,必要时征求单店和厨政部的意见。对于需要引进的,考察、接洽供应厂商,填报供应厂商调查表。(二)检验厂商提供的样品;申请成为公司的供应商,在经过资格审查后应提供样品以供评审。提供样品 同时应附带完整的质量规格、等级说明、自检报告或合格证明等资料。送检的样 品应通过单店试用和厨政部的质量检验和评价认可。分别填写供应商样品检
7、验 表(附件 2)中试用意见和检验情况相关有关内容,并由厨政部给出评价结论。(三)询价与比价1.采购储运部应根据充分了解公司所购物资的品名、规格、质量相关要求及 其他特别相关要求。采购相关有关人员向供应商详细说明采购质量相关要求、采 购批量、交货期、交货地点、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方 法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正 式正式合约生效等,相关要求对方按期提交合理的报价;2.为了方便采购委员会确定供应商,采购储运部对于具有一定批量的同规格 质量本协议合同支付资金服务,至少应征得三家以上供应商的报价,或者其他替 代品的报价。3.采购储运部应进
8、行认真的市场价格调研,充分考虑市场供求、采购批量、采购质量相关要求等因素对价格的影响,进行详细的成本分析,设定议价目标,做好价格洽谈的准备工作。4.采购储运部与各供应商进行商务洽谈,针对双方的交易条件进行议价,争 取最佳交易条件。评审经过样品检验合格和询价比价后,由采购储运部提交相关 记录、比价结论和选择建议,给公司采购委员会作为选择供应厂商的参考。5.采购委员会审查采购储运部提交的供应商调查和询价比价相关资料,选择 确定供应商。选择的依据包括:供货质量规格的适用性、商品性价比、资信实力、服务保障能力、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本 次项目联系相关公司正式正式合约生效
9、方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生 效等。(四)签订采供协议合同协议。1.由采购储运部与确定的供应商起草采供协议合同协议。协议合同协议中 明确双方的权力义务,明确约定采购的原料标准、双方议定事项、违约责任等条 款。协议合同协议中的折扣、促销等特殊条款的确定需要提请采购委员会审议决 定。2.对于供货信誉好、资信度高的供应商,公司的采购储运部可以与其签订 长期(以一年为限)供货协议合同协议,以保证供应商的稳定。3.如果是代理商,须与其签署质量保证协议。4.草拟好的采购协议合同协议应提交公司法律顾问审核后,报请总经理审 批正式合约生效。总经理可授权采购储运部经理直接签订例常性采购协议合同协 议。第
10、十八条供应商的业绩考评(一)采购储运部根据采购本协议合同支付资金服务记录,每季度对供应商 进行一次业绩评价,组织采购相关有关人员、单店相关有关人员和储运库房相关 有关人员等共同参加,按照供应的单品评价打分,填写供应商业绩评价打分表(附件 3),再计算出各供应商的平均分。供应商的考评标准因素参见供应商评价因素表(附件 4)。(二)根据打分将供应商划分为“A、B、C、D”不同等级,定期更新供应 商质量档案,并对供应商实施分类管控管理管控:1.得分在 90100分者为 A级,为优秀供应商,同样情况下可加大采购 量。2.得分在 7089分者为 B级,B级为合格供应商,可正常采购。3.得分在 5069
11、分者为 C 级,C 级为应辅导供应商需进行指导,减量采 购或暂停采购。4.得分在 49分以下者为 D级,D级为不合格供应商直接予以淘汰。(三)每年有三次以上评为 A 级的供应商,年终公司将授予“优秀供应商”的称号,同时给予一定的奖励。奖励方案由采购储运部经理提出专题报告,经总 经理审批后实施。第十九条供应商现场评审(一)采购储运部定期组织对供应商进行全面现场评审,对供应商的质量、食品安全、服务管控管理管控等管控管理管控体系、保证能力等进行现场的考察 评审。评审完成填写供应商现场评审表(附件 5)。评审的周期一般一年一次,在以下情况时可以临时增加评审次数:1.如果供应商在供应工作中多次出现差错,
12、需要对其管控管理管控控制 体系及成效重新认证时;2.在本地区内、相关行业内发生重大公共卫生事件,公司认为有必要对 关联企业进行评审时;(二)对供应商的现场评审结束后,采购储运部将评审结果和典型事例通知 供应商。评审得分不足 70 分时,采购储运部要给供应商提出改善相关要求和期限,在相关要求的规定时间内不能改善的采购储运部可以提出淘汰该供应商建议。第二十条供应商的淘汰与降级(一)如果供应商出现供货不合格或供货不及时现象时,采购储运部通知其 进行整改。出现两次质量波动或供货不及时事故时,供应商等级降一级。整改不 及时或原 C级供应商再次降级,视对单店经营影响情况对其处以 1000-50000 元
13、的罚金或直接取消其供货资格。(二)对于经过供应商现场评审中发现有以下问题的,予以淘汰。1.评分 70分以下需要整改的供应商,在相关要求的规定时间内仍不能对 提出问题进行改善的;2.得分不足 50分时的供应商直接淘汰。第二十一条建立供应商档案(一)采购储运部相关相关本次项目建立供应商档案。对每个选定的供应商 必须保持完整的供应商档案。对于每季度的考核评价在供应商清单(附件 6)中记录其评价等级。(二)供应商档案包括:供应商调查表、供应商清单、供应商业绩评价打分表和供应现场评审表、供应商所提供的合格证明、报价表及相关资料。(三)供应商档案由采购管控管理管控员相关相关本次项目管控管理管控,其他相关有
14、关人员未经采购储运部经理允许,不得随便查阅。第二节采购与本协议合同支付资金服务第二十二条采购规范的建立公司的采购规范包括采购原料技术标准、标准物料清单等(-)采购原料技术标准:是对包括原料质量、规格、等级等原料参数的明 确相关要求,由公司厨政部相关相关本次项目制定。厨政部应组织编制和定期修 订公司厨政系统统一的技术手册,对所需各种原材料的技术相关要求给出明确的 描述(格式参见附件7),为采购工作的询价、订货、本协议合同支付资金服务、退换货等提供明确的操作标准。(二)标准原材料清单(BOM)是对物料进行统一的归类,明确采购的品牌、质量、规格参数和单耗等,同一类物料的品种、质量等级、产地和生产厂家
15、、包 装应尽量统一,减少单品采购的品种规格数量,便于规模采购,降低成本。标准 物料清单由采购储运部相关相关本次项目拟定,提交公司采购委员会讨论确定。(三)库房需要储存原料、物料的品种、数量,由储运主管提出,报机构部 门机构经理审批决定。储运主管会同采购管控管理管控员、仓库管控管理管控员根据各单店经营消 耗情况、各种库存原物料采购周期的历史数据情况,共同制定各种库存原料物料 的安全库存量和采购点、单次采购量等,满足保证经营需要,达到库存最优。第二十三条 采购申请与审批公司各机构部门机构所有的物资采购都必须填具采购申请单,办理审批手续。(-)采购申请的提出1.单店每天需要采购果蔬鲜活类原料、以及在
16、库房不设库存的其他原料时,单店填报原料采购申请单(参见附件 8),经厨师长审批后,在 16:00之前传 报采购储运部。高档原料上报总经理审批。2.单店需要的库存原料,直接填报提货单(参见附件 9),餐食类原料经 厨师长审批,其他原料经单店经理审批后,交库房办理领用出库手续。3.库管员对库房库存原料、物料的数量进行监控,保证安全库存,需要补充 时由库管员提出库存采购申请单(参见附件 10)。4.物料采购由使用机构部门机构根据经营状况和需要,提出采购申请,填报 物料采购申请单(参见附件 11),经店经理审核后上报规划经营部、总经理审 批。(二)采购申请的审批1.在标准采购清单内,单店日常经营所需原
17、料的采购申请,原料直接由采购 管控管理管控员相关相关本次项目审核后,即行组织采购。2.未列在标准清单中原料的采购申请,需要首先提交公司厨政部的审批后,报采购储运部经理审批,采购管控管理管控员组织采购。3.各种物料和高档原料的采购申请应提前一周提出申请,提交公司总经理相 关相关本次项目审批,为采供储运部预留采购周期。(三)采购申请的变更采购储运部如接到使用机构部门机构撤销或调整采购申请单的变更通 知时,应优先处理,及时通知供应商并在采购计划中予以调整。由于采购申请变 更所造成的损失和责任由使用机构部门机构相关相关本次项目。第二十四条订购(-)采购申请单审批无误后,采购相关有关人员即向供应商发送采
18、购 指令。详细说明采购原料、物料的相关要求。采购相关有关人员应相关要求供应 商及时对所采购原料、物料能否保质保量供给予以确认;(二)对于无法保证按照质量、数量和期限的相关要求按时交货的原料、物 料,采购机构部门机构应与供应商充分沟通,了解原因,督促其想方设法保证供 应;确实由于客观原因无法保证时,采购储运部必须及时通知申购单位,同时采 取相应的补救措施。(三)采购相关有关人员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。第二十五条紧急采购(-)当机场临时出现大面积飞机停飞、晚点延误等紧急状况造成客流激增 时,采购机构部门机构需要紧急采购以满足单店经营需要,完成机场餐饮的服务 任务;由单店确定紧
19、急采购的品种数量,店经理通过相关公司正式正式合约生效 方法通知采购储运部采购管控管理管控员,说明紧急情况,立即组织采购。需要 审批的环节通过相关公司正式正式合约生效方法请示得到批准,事后办理采购 申请单。(二)在当天提交的采购申请单中未申报的原料采购事项,如果确属紧 急需求的,由单店经理相关公司正式正式合约生效方法通知采购管控管理管控员,经审查后先行采购,事后补办采购申请单。(三)采购管控管理管控员接到紧急采购请求时,即行安排采购。采购相关 有关人员与供应商联系,按照单店相关要求的到货规定时间、数量,相关要求供 应商备货送货。如果现有供应商不能保证及时供货,可以在现有供应商之外临时 购买,采购
20、管控管理管控相关有关人员可以参考现行价格,免经询价比价手续,但紧急采购的供应商也必须是符合公司相关相关要求,同时采购的货品也需具有 检验检疫等合格证明。第二十六条本协议合同支付资金服务入库(一)采购到货后必须经过本协议合同支付资金服务合格本相关本次项目联 系相关公司正式正式合约生效方法,才能办理入库手续。(二)不设库存原料(果蔬鲜活类)的本协议合同支付资金服务,由采购员、使用机构部门机构、库管员三方共同进行,现场确认,三方一致认定合格,本相 关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后方可入库。如果本协议合同支 付资金服务中三方不能达成一致时,提交厨政部进行仲裁。(三)库存原料、物料必须经过本
21、协议合同支付资金服务才能入库。本协议 合同支付资金服务由采购员、库管员共同进行。一致同意合格,经双方本相关本 次项目联系相关公司正式正式合约生效方法入库。必要时由采购相关有关人员邀 请使用机构部门机构参与本协议合同支付资金服务。如果本协议合同支付资金服 务中出现分歧时,提交厨政部(原料)、或规划经营部(物料)进行仲裁。(四)本协议合同支付资金服务的主要有关内容包括采购原料、物料的数量、质量、规格、价格等与采购订单、协议合同协议和约定的标准是否一致,票据与 实物是否相符。(五)本协议合同支付资金服务中如果出现来料质量与采购标准不符、被判 定为不合格时,由使用机构部门机构决定是否降级使用,可以降级
22、使用时由采购 相关有关人员与供应商交涉,确定降价处理、换货或者退回。如果出现来料分量 不足时,由采购相关有关人员与供应商联系立即补齐。(六)对于不需要的超量进货、未经批准采购的(非紧急采购)、质量或规格 与采购相关要求不符的原料、物料,库管员有权拒收。对于价格和数量与采购单 上不一致的及时进行纠正。(七)验货结束后库管员按照实际收货的重量、数量、单价和金额,填报采 购申请单中本协议合同支付资金服务栏目,本协议合同支付资金服务相关有关 人员在规定的地方本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法。库管员 办理入库手续,本协议合同支付资金服务中如有不合格情况,应记录并汇总向上 报告,作为供应商考
23、核评价的依据。第二十七条本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相 关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章结算(-)本协议合同支付资金服务结束后库管员办理入库手续,录入员录入到 货商品信息,储运结算员根据本协议合同支付资金服务入库的数量汇总对帐,准 确无误后每月 25日前上报财务部;(二)到达约定的结算期后,供应商提交发票,由结算员审查发票台头、商 品名称数量、金额及其它有关内容是否准确无误,是否需要扣款等。经储运主管 和机构部门机构经理审批,到财务部办理结算手续。采购款项由财务部统一安排 支付。第三节价格管控管理管控第二十八条价格管控管理管控职责(-)采购委员
24、会相关相关本次项目确定和调整公司采购所有原料和物料的 价格。(二)采购储运部跟踪市场价格变更修改,组织共同采价询价,及时准确提 供价格变动的信息,提出价格调整建议。(三)厨政系统派人与采购相关有关人员共同市场采价,及时了解市场行情,保证原料价格的监督和透明。第二十九条定价机制(一)果蔬鲜活类原料采用每周为一个周期确定该类原料的供货价格。采 购储运部根据市场行情的变更修改情况,向供应商发送报价通知。每周一采购委 员会确定本周的供货价格,从周二至下周一执行。(二)干货冻品类原料每月重新确定一次价格。上月末最后一周周一确定 下一月该原料价格,价格从 1日至 31日执行。(三)酒水类原料价格相对稳定,
25、一般年度内保持价格不变,在采购协议 合同协议中确定采供价格。但如遇市场不可预测因素价格发生较大的波动(一般 上下 10%之内)。本着双方共盈的宗旨,另行议定价格,重新签订协议合同协议。修改记录页数修改后版本修改日期修改说明关键重要 备注(四)物料类价格每半年重新确定一次。确定的程序方法同上。(五)临时采购的各种材料,采取议价采购正式正式合约生效,由采购储运部与供应商商议确定,确定后直接采购实施,后报采购委员会备案。表 4 1原料分类种类价格特征定价周期果蔬鲜活类水果、蔬菜、海鲜肉禽等经常变更修改上下幅度大每周重新确定一次价格干货冰冻粮油调味品类冰冻、干货、粮油、调味品等价格变更修改缓慢每月确定
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