学校财产管理新规制度.doc
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1、总务处主任工作职责1、在校长、分管校长领导下,负责总务处全面事务管理、协调;2、分管财务工作,负责学校各项报销审核;3、做好学校经费预算,管理全校资产;4、管理学校资产,负责用品采购审批工作;5、负责学生学费收缴、贫困助学、代办费“多还少补”工作;6、负责学校各类活动后勤保障工作。总务处副主任工作职责1、负责学校校安工程;2、校出租店面管理。总务处主任助理工作职责1、负责管理暂时工;2、负责全校教师房改工作;3、负责校园卫生及绿化、美化校园;4、负责做好负责水电管理及校内零星修缮;5、做好各种集会和突击性活动服务工作。总务处主办工作职责1、负责全校寻常采购及政府采购上报审批事务;(刘)2、负责
2、领取上级调拔物资;3、协调自行车管理;(可)4、全校复印和印刷工作管理。(刘)总务处职工1、 负责管理校园广播及听力系统;(刘外出,潘)2、 负责校园卫生及周末卫生大扫除检查;(潘)3、 负责教室财产管理和登记(除多媒体设备);(潘)4、 办理水电、土地、工商、城建、环保等对外关于业务;5、 总务处其她暂时工作。 总务处职工1、 学校基建工作和校舍信息档案;2、 学校食堂检查工作。学校财产管理制度为了进一步加强学校财产管理,建立健全学校各项制度,防止国有资产流失或使用过程不慎导致人为损失,特制定学校财产管理制度,望师生遵循执行。1、购买物品一方面必要教研组及各室财产保管员填写物品申购单,后经分
3、管领导签名批准,再经校长审批方可购买。2、物品采购必要凭由总务处办理采购,任何部门不得擅自采购。3、物品购入之后必要凭有效发票经财产管理员验收之后由总务主任审核,再经校长审批后方可报销及使用。4、学校财产管理员接到物品发票之后即刻登记物品验收登记簿。5、各专用室加强对本专用室物品管理及使用,学校管理员应对各部门管理员管理财产每学期进行检查,平时经常性指引。6、认真作好教工调离本校后对财产进行审核交接工作。7、学校物品出校门必要经学校主管领导批准。任何人不得将学校财产擅自拿出校门。8、借用学校物品必要凭由学校主管领导审批批准借条方能借用,用后必要及时归还。损坏必要照价补偿。9、学校财产如在使用过
4、程中人为导致损坏必要经财产管理员核准,经主管领导审批,由学校报帐员开据发票进行补偿。10、每学期对班级财产使用管理进行检查,并将检查成果作为评比文明班级、先进班级根据。福州外国语学校采购制度1. 采购工作以服务于教诲教学为中心,采购物品以价廉、质优、物美为原则,做到及时、有效、热忱。2. 采购一律凭领导批准申购单,不得擅自采购。3. 设备、大件物品采购须经校领导批准,提前三天把申购单送总务处,以便进行价格论证(由政府采购部门认证),货比三家节约使用资金。审批程序:1)300元如下:填写申购单由处部门负责人审核签字 总务处审核 总务处统一采购 保管室领用。2)300元以上1000元如下及特殊需要
5、:填写申购报告 由分管校领导签字批准 填写申购单 总务处审核 总务处统一采购 保管室领用。3)1000元以上:填写申购报告 行政会议讨论 校长审批 总务处审核 总务处统一采购或由市采购办统一采购 保管室领用。4大宗物品采购要列入期初财务预算,并报上级部门审批,由采购办统一采购。5惯用、易耗物品按申请内容规定采购,采购时间普通在三至五日以内,量大需备有存货品品(如文印纸张等)须提前三天采购,以防急需供应不及。6采购物品一律经财产保管员验收、登记,办理入库手续后方领取。财务室报销秩序暂行条例(1) 我校报帐时间为每周二上午,要报销教职工必要在上周三上午或上周四上午将所有手续办齐后交财务室,逾期只能
6、待下周报销。(2) 钞票或转帐报销程序:物品及正式发票总务处盖报销专用章保管室验货签字总务处主任签字分管领导签字财务室。(外出考察,学习等差旅费报销必要附上有关审批文献和考察报告,文献必要真实有效,住宿费用、市内交通费用等一律按市教诲局及市属学校旅差费开支规定原则报销。(3) 借款,预付款项(事先未见发票)必要附有有关真实文献材料,经手人应自觉填写好预付款项申请单,待发票取回后按(2)条款办完手续交予本室人员进行冲帐解决,事后未将发票及时送达本室后果将由经手人自行负责。(4) 若为钞票发放报销领取,本室仅负责钞票总额发放,不负责钞票明细发放,经手人应事先留底存样。(5) 本条例当天起执行,自执
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