财务费用报销新规制度及实施工作细则.doc
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1、财务费用报销制度及实行细则 为规范公司各种开支费用报销及付款程序,加强公司财务管理,控制成本,切实保障公司利益,依照资金审批制度和费用预算制度,特制定公司费用报销制度及实行细则。第一某些:关于报销审批流程及原则一、 报销流程: 1、普通报销流程:经办人本部门经理(或上级主管)审查总监或财务负责人审核总经理审批出纳支付。二、 审批原则:1、费用报销需经办人主管领导批准,不得自行批准自己报销费用。 2、不得逾越流程,不得未经直接领导审批,直接提交公司总经理审批,不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。 3、出纳必要凭由经总经理、财务负责人均签名后报销单支付有关费用,一旦发现违规操作,对出纳通报
2、批评,并实行扣除当月奖金50%-100%解决,如导致经济损失,由出纳及有关人员承担连带责任。三、报销、审批及审批责任1、经办人:因公办理业务时应向对方索取相应原始单据,经济业务发生后应及时精确填写报销单据,对经办经济业务及提供原始单据真实性负有直接责任,并有责任及时向财务人员提供其审核所需相应文献或资料。 2、部门负责人:对本部门发生经济业务进行确认及对经办人提供原始单据进行审核,对报销业务负有直接审核责任,并有责任协助财务人员审核工作。 3、财务人员:审核报销经济业务与否符合相应规定,审核报销所提供原始单据与否符合相应规定,审核报单据中与否按规定填写相应项目和内容。对不符合规定报销单据、原始
3、单据及填写不规范行为提出相应解决意见。 4、公司总经理:对公司费用进行全面管理,在授权范畴内审批公司费用报销。 第二某些 报销原则 1、预算内费用方可直接报销。 2 所有报销均遵循“谁支出、谁报销”原则,禁止假借她人名义报销自己费用行为。 3、禁止报销虚假费用行为。 4、无预算或预算外费用报销须经财务总监订立意见、总经理批准后方可列支。5、每办一次业务,应当填写一张报销申请单。业务招待费用、物资采购、餐费等无论金额大小,一律每发生一次填写一张。笼统地在报销单上写上“月”费用,或多次业务单据分不清,财务部不予受理。 6、所有费用开支,应“先申请、后开支、再报销”流程,财务人员应依照预算来审核和支
4、付。有关预算外费用在发生费用前,应当先书面祈求总经理,得到批准后才可以发生有关费用,坚决杜绝“先斩后奏”现象,事先申请以总经理签名日期为准。总经理外出时,或本人出差在外遇紧急状况时,应电话或邮件告知公司总经理,得到允许后才可进行。事后应及时补充申请表,作为报销根据。 7、关于报帐时限:上月28日后至当月28日期间费用必要在当月报销,差旅费用必要在结束后三天内报销。逾期单据,财务部不再受理,由此导致损失,由报销人自己承担。因单据不合规定,被退回按规定可以重新报销,应在5个工作日内解决,并在报销单附件上阐明“上次退回重新填列”,以区别在正常报销时限内单据;被退回不得重新报销,下次拿回再报销,一经发
5、现,将严肃解决。特殊延期(如外地出差时间较长),需提出书面报告,由总经理订立意见后才可以报销。 8、跨年度费用必要在次年1月15号之前填单报销,年终结算后不论何种因素均不得报销上年度费用。 9、大额支付款项必要使用支票或其她银行结算方式,超过1万元而用钞票支付,报销时必要详细阐明因素,经财务部审核,无合法理由,一律退回。 10、从出纳处领取报销款时,需报销人签名确认。对于领款不以便,需由她人代领,本人应当出具书面代理书,指定代理领款人。由代理人在领款表上签字,无书面代理书,其她人不得代领,发放人员有权回绝。出纳把代理书附于领款表后。财务负责人不定期抽查款项与否如实发放。第三某些 提供原始凭证和
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