国企审计报告-非标准无保留.docx
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1、国企审计报告一非标准无保留*由于技术原因,本机器人不能生成的全文。以下仅提供模板,仅供参考。*审计报告关于某国有企业2019年度财务报表的审计报告尊敬的董事会:我们已经对某国有企业2019年度的财务报表进行了审计。这是本审计报告的内 容。我们的审计工作遵循了审计准则,其中包括适用于公共公司的审计准则。这些准 则要求我们计划和执行审计工作以获得合理保证,以及报告依据我们审计所得到的证 据所形成的审计结论。我们是独立的审计员,我们在毫无牵连的情况下履行了我们的 职责。审计结论我们的审计证据表明,某国有企业的财务报表与国际财务报告准则相符合,并那 些主要会计政策及会计估计的执行符合法律、法规的规定,
2、报表所载数额全部反映了 该企业2019年度财务状况与经营成果的实质。在此基础上,我们认为财务报表而无需 保留意见。审计工作的范围和限制我们审计的工作范围包括对企业的财务报表进行审查,以确定这些报表是否以适 当的会计原则编制,并且报表中所提供的信息是否是足够的、可靠的和规范的。我们 根据我们的专业判断,选择审计程序,以证明财务报表反映了企业2019年度财务状况、 经营成果及现金流量的真实情况。根据我们审计工作的性质,有一些内部控制限制我们的审计范围,包括人造记录, 某些高风险交易的自动化控制等等。但是,我们认为这些限制不影响我们对财务报表 的审计结论。审计意义这份审计报告只涉及某国有企业2019年度的财务报表。有关其他方面、交易和 事项的信息不包括在此处,但这些信息对于了解某国有企业的完整财务状况和经营结 果至关重要。因此,我们建议董事会浏览整个年度报告,以获取有关经营情况、财务 情况、风险管理和其他领域的更全面信息。致谢我们感谢某国有企业的管理层和工作人员,以及与我们的审计工作有关的其他人 员,他们提供了我们所需的信息和协助。我们还要感谢你们对我们的审计工作给予的 信任和合作。如有任何问题或需要请随时联系我们。XXX审计事务所年月日
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