质量基础手册.doc
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1、 珠海*义齿有 限 公 司质量管理手册 文件编号:WD-QM-001 现行版次:-1 编制: 批 准: -11-24公布 -11-24实施veden dental labs.inc章节号标题名称页码总页数备注0.1手册目录第1页共1页0.2颁布令第2页共1页0.3手册管理控制第3页共1页0.4手册修改记录表第4页共1页0.5企业介绍第5页共1页0.6管理者代表任命书第6页共1页1.0质量管理体系说明第7页共1页2.0质量方针/目录第8页共1页3.0组织结构第9页共1页3.1标准职能分配表第10页共1页3.2职责和权限第11页共3页4.0质量管理体系第14页共3页5.0管理职责第17页共4页6.
2、0资源管理第21页共3页7.0产品实现第24页共7页8.0测量分析和改善第31页共4页附图A质量管理体系控制步骤图第35页共1页附图B产品实现过程步骤图第36页共1页附图C质量体系推行委员会组织图第37页共1页0.1 手册目录0.1颁布令 质量管理手册是企业质量管理体系纲领性文件,是企业各项质量工作基础准则和指南,期望企业全体职员在推进各项质量工作中,严格按照质量手册所描述质量管理体系要求和内容实施,不停满足用户需求和法律法规要求。 质量管理手册自实施之日起,正式在本企业颁布实施,同时原质量手册及相关程序文件作废。以后伴随市场和用户需求改变,和产品质量水平不停提升,将对本手册不停修改,以连续满
3、足用户和企业发展要求。总经理: 11月24日03手册管理控制0.3.1 质量手册使用范围 本质量手册叙述了珠海*国际义齿质量管理体系质量活动,质量管理体系要求,适适用于企业产品生产、销售和服务。 0.3.2 品质手册编制、审批 0.3.2.1 ISO部负责质量手册编写、发放、实施和控制。 0.3.2.2 总经理负责同意质量手册。 0.3.3 质量手册管理 企业已制订一份文件控制程序,确保质量手册适切使用 0.3.4 支援档 文件控制程序 0.4手册修改记录表文件名称:质量管理手册 文件编号:WD-QM-001序号修订日期实施日期修 订 记 录 摘 要修改章节1-11-24-11-24因ISO9
4、001標准改版(),修改文件。0.1,0.5,0.4,0.6,1.0,2.0,3.0,3.1,3.2.8,4.0,5.1,6.2.3,7.1,7.2.1,7.3,7.5.4,8.2.4,附圖,附圖。0.5 企业介绍一. 企业概况: 企业于1986年创办于*,为维持和改善市场成本竞争力和适逢中国大陆引进外资企业之环境,于1996年成立珠海*,*年正式以珠海*国际义齿研发制造为名开始创业.二. 企业投资: *万港币三. 经营范围: 特种陶齿材料及制品(活动、固定)义齿。*四. 基础数据: 法定代表: *先生企业名称:珠海市*义齿研发制造企业地址:中国广东省珠海市*企业性质: 100%外商投资占地面
5、积: *.*7M2联络电话: 0756-*8 传 真: 0756-*6、*7、*邮 编: 519060网 址: E-mail: 0.6管理者代表任命书 为建立、实施和保持ISO 9001:质量管理体系並持續改進其有效性,现任命*为企业ISO 9001:质量管理体系管理者代表。其职责除其岗位职责外还应包含:1、负责确保质量管理体系所需过程得到有效建立、实施和保持;2、负责向最高管理者汇报体系业绩和改善需求;3、负责提升并确保企业范围内质量满足用户需求及法律法规要求意识;总经理: 11月24日 1.0质量管理体系说明1.1 范围 1.1.1 总则本质量手册要求质量管理体系适适用于:a) 证实企业有
6、能力稳定提供满足用户和适使用方法律及法规要求产品;b) 经过体系有效应用,包含连续改善和预防不合格过程而达成用户 满意;c) 固定义齿、活动义齿生产、交付和服务。 1.1.2 应用 本企业所建立质量管理体系除7.3条款删除外,其它完全遵照 ISO9001:标准要求实施。(理由见4.1.5条款) 1.2 引用标准 ISO9000: 质量管理体系基础和术语 ISO9001: 质量管理体系要求 1.3 术语和定义 本手册采取ISO9000:给出术语和定义。 1.4 缩写 1) QM 质量手册 2) QP 程序文件 3) WI 作业指导 4) ZL 质量统计 2.0质量方针、目标2.1质量方针企业最高
7、管理层必需确保质量方针符合以下要求:1)和企业宗旨相适应;2)对满足用户需求和法律法规有效性进行质量管理体系连续改善有效性承诺;3)为质量目标制订和评审提供框架;4)在企业各层次应进行合适沟通和了解; 5)经过管理评审以确定质量方针适宜性和连续改善有效性。质量方针:颗颗恰到好处,精在优良品质,开拓市场,关心用户质量目标:生产过程检验不良率控制在0.5% 以下; 交货按时率在95以上 用户满意度达成90%以上;新职员上岗培训合格率达成100%;成品出货合格率达成99%以上.3.0组织结构试图略3.1 ISO9001:标准质量职能分配表 职能/部门ISO 9001:条款总经理管理者代表ISO部品管
8、部行政部资材部业务部制造处4.0质量管理体 系4.1 总体要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4统计控制5.0管理职责5.1管理承诺5.2以用户为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责权 沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.0资 源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3设施6.4工作环境7.0产品实现7.1产品实现策划7.2和用户相关过程7.2.1和产品相关要求确实定7.2.2和产品相关要求评审7.2.3用户沟通7.3设计和开发无7.4采购7.4.1采购过程7.4
9、.2采购信息7.4.3采购产品验证7.5产品和服务提供7.5.1生产和服务提供控制7.5.2生产和服务提供过程确实定7.5.3标识和可追溯性7.5.4用户财产7.5.5产品防护7.6测量和监控装置控制8.0测量、分析和改进8.1 总则8.2.1用户满意8.2.2内部审核8.2.3过程监控和测量8.2.4产品监控和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改善8.5.1连续改善8.5.2纠正方法8.5.3预防方法注: 核定 主管部门 帮助部32职责和权限见企业三级文件:各部门岗位职责说明书4.0质量管理体系4.1 总体要求 4.1.1 企业依据ISO9001:要求建立质量管理体系。经过形成文件、
10、实施和 保持并加以连续改善。 4.1.2 企业经过以下方面以达成实施质量管理体系目标: 1) 確定质量管理体系所需要过程,建立企业过程关系图(见附图A); 2) 确定这些过程次序和相互作用,经过过程关系图及本手册各对应部分给予 要求; 3) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需准则和方法详见程序及相关作业 指导书; 4) 确保能够取得必需资源和信息,以支持这些过程有效运作和对这些过程 监视; 5) 测量、监控和分析这些过程; 6) 实现必需方法,以实现策划结果和连续改善。 4.1.3 企业按ISO9001:标准要求管理这些过程。 4.1.4 针对企业所选择任何影响产品符合要求外包过程,将确保对
11、其实施控制。 4.1.5 本企业属步骤性材料制造加工企业,由用户提供生产制造技术图纸、技术标准及牙模等资料。企业依据用户提供相关数据加工、组装产品。所以,本企业不存在产品设计和开发过程,依ISO9001:标准要求能够进行删减。 本企业无外包业务。4.2 文件编制总体要求 4.2.1 总则为确保质量管理体系所需过程有效运作和控制,企业按ISO9001:标准要求形成以下文件: a) 质量方针和质量目标; b) 质量手册; c) 程序文件; d) 作業指導書; e) 质量统计。 4.2.2 质量手册 企业根据ISO9001:质量管理体系要求编制质量手册。本手册包 括以下内容: 1) 质量手册对质量管
12、理体系范围进行描述,包含刪減細節及其理由; 2) ISO9001:要求程序文件,采取引用形式。标准未要求工作程序,依据具 体情况,或直接描述,或引用。直接描述工作程序,需明确要求每项质量 活动职责;3) 质量手册对质量管理体系所包含过程次序和相互作用进行描述; 4) 质量手册作为企业全部质量管理体系文件一部分,采取和其它质量管理体 系文件相同方法对其进行控制。 4.2.3 文件控制 编制文件控制程序,对质量管理体系所要求文件进行控制。在程序文件中,除明确各项控制活动职责外,需制订具体控制方法, 以确保: 1) 文件公布前得到同意,并确保其适宜和充足; 2) 文件得到评审,必需时进行修改并再次得
13、到同意; 3) 确保对文件更改和现行修订状态加以识别;4) 确保在使用处可取得相关版本适用文件;5) 确保文件保持清楚、易于识别; 6) 确保策划和运作质量管理体系所必須外来文件得到识别,并控制其分发; 7) 预防作废文件非预期使用,若因任何原因保留作废文件时,对这些文件加 以合适标识。 作为质量统计文件根据4.2.4条款要求进行控制。 4.2.4 质量统计控制 编制统计控制程序,ISO部负责对各部门统计管理 进行监督、检验、考评。各部门负责本部门所产生统计,按要求程序 标识、搜集、归档、贮存、保留和处理。要求对质量统计进行控制职责, 以保持质量统计,向相关方提供符合要求和质量管理体系有效运行
14、证据。 4.3 支持文件 1) 文件控制程序2) 统计控制程序5.0管理职责5.1 管理承诺 企业最高管理者将经过以下活动证实建立和实施质量管理体系及连续 改善质量管理体系有效承诺。 1) 明白向全企业传达满足用户和法律要求关键性并实施传达。 2) 制订质量方针 3) 確保质量目标制訂 4) 进行管理评审 5) 确保企业质量管理体系运行取得必需资源。 5.2 以用户为关注焦点 5.2.1 企业依存于用户,所以,企业需要了解用户目前和未来需求,满足用户 要求并争取超越用户期望。 5.2.2 企业最高管理者以实现用户满意为目标,确保用户需求和期望得到确定, 转化为具体要求并给以满足。 5.2.3
15、企业经过以下过程识别用户要求并给予满足: 1) 产品要求评审 2) 制订产品规范并实施,最终实现用户要求产品。 3) 在产品过程中和用户沟通,深入了解用户要求并修订对应规范。 4) 对用户满意度进行测量,分析用户不满意原因,改善过程,制订或修改 对应规范并给予实施,直至用户满意。 5.3 质量方针 企业最高管理层必需确保质量方针符合以下要求: 5.3.1 企业宗旨相适应 5.3.2 包含满足要求和连续改善质量管理体系有效性承诺。 5.3.3 提供制订和评审质量目标框架。5.3.4 在企业各合适层次上达成沟通和了解。 5.3.5 在连续适宜性方面得到评审 质量方针作为质量手册一部分,按文件控制程
16、序给予控制,质 量方针内容具体见手册第2.0章节。 5.4 策划 5.4.1 质量目标 1) 企业整体质量目标已在本手册中第2.0章节具体叙述,每十二个月年底制订 下年质量目标。 2) 各相关部门在企业质量目标基础上,依据本部门具体情况制订出本 部门质量目标。质量目标是可测量,并和质量方针(包含对待连续改 进承诺)保持一致。质量目标必需包含满足产品要求所需内容,各部 门质量目标详见质量目标分解计算方案。 5.4.2 质量体系策划1) 企业最高管理层对质量管理体系进行策划,以满足质量目标和条款4.1 要求。2) 在质量管理体系更改善行策划和实施时,需考虑更改内容对相关过程 影响并建立协调一致,以
17、保持质量管理体系完整性。 5.5 职责 5.5.1 职责和权限1) 企业高级管理人员和各部门职责权限及相互关系在本手册3.2条款中予以要求。其它和质量相关验证、实施人员职责和权限之要求列入岗位职责说明书,为促进有效质量管理,要企业内部对各职能之间相互关系进行沟通。 5.5.2 管理者代表 最高管理者在本企业管理层中任命一名管理者代表,公布任命书,并要求其职责和权限,必需包含以下方面:1) 确保质量管理体系过程得到建立、实施和保持。2) 向最高管理者汇报质量管理体系绩效,包含改善需求。3) 在整个组织内促进用户要求意识形成。 5.5.3 内部沟通 为确保企业在不一样层次和职能之间,质量管理体质过
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