物料、中间产品、成品放行管理制度样本.doc
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1、 颁发部门 物料、中间产品、成品放行管理制度接收部门生效日期管理标准-质量制订人制订日期文件编号 审核人审核日期文件页数共2页同意人同意日期分发部门 1目标建立物料、中间产品、成品放行管理程序,预防不合格物料投入生产、不合格中间产品流入下工序、不合格成品出厂。2 范围适适用于本厂进厂物料、车间中间产品及成品管理。3 责任质监科、生产科、生产车间相关人员。4 内容4.1 物料放行:4.1.1 物料进库后,由仓库管理员填写物料请检单,交质监科化验室取样检验。4.1.2检验合格后,由质监科科长签发合格检验汇报单。无合格汇报单物料一律不准投入生产。4.1.3质监员在物料发放时,核查有没有此批物料合格检
2、验汇报单,并在需料领料单上签字放行。4.2 固体制剂中间产品放行:4.2.1 车间生产中间产品,应放置于中间站或要求区域,做好待检标识,写明品名、规格、批号、生产日期、数量。4.2.2 车间立即填写中间产品请检单,交质监科化验室取样检验。4.2.3 待检验结果出来,经化验室主管复核无误后,签发中间产品汇报单。 第2页/共2页4.2.4由质监员仔细核查中间产品标识、中间产品合格汇报单等,签字后方可进入下一工序操作。待包装产品还需由总质监(或其工作代理人)签发产品包装通知单,产品才可进入包装工序。4.3 注射剂中间产品放行4.3.1注射剂生产、连续生产,中间产品放行由质监员、总质监完成。4.3.2
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