采购管理标准体系.doc
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1、襄阳鹰牌荣华轴承有限公司采购管理体系1鹰牌荣华轴承有限公司采购管理基本原则11物资采购:实行质量优先、价格竞争、相对集中、服务及时原则;12供应商选取:实行从公司产品开发、生产能力、工艺制造、质量管理水平、供货服务和财务状况等方面进行择优选取原则;13供应商关系:为战略合伙伙伴关系,实行利益共享、风险共担原则;14供应商管理:实行年度评价、动态管理、优胜劣汰(5%-10%)原则;15供货质量:实行质量补偿和勉励原则;16采购过程:实行规范、公平、公正、公开原则;2采购管理体系21供应商管理组织机购211 采 购 部-供货部门212 质 量 管 理 部-质量检查部门213 技 术 中 心-技术部
2、门214 财 务 部-价格审定及货款支付部门215 人 力 资 源 部-监督部门22采购管理职责221采购部门(1)负责潜在供应商推荐、资格承认以及合格供应商拟定组织工作,提供潜在供应商所有有关资料;(2)编制物资采购筹划,按拟定合格供应商及采购流程实行相应采购业务;(3)组织物资采购招投标、议标工作;(4)组织对供应商业绩评估和资源分派;(5)负责供应商管理;(6)负责付款筹划制定;222质量管理部门(1)参加供应商资格评估,参加拟定合格供应商;(2)负责合格供应商所供商品质量检查、质量跟踪管理;(3)参加采购物资招投标、议标工作;(4)负责合格供应商质量业绩评价和考核,参加供应商年度评价和
3、整合工作;(5)负责合格供应商质量改进和培训;(6)负责供应商供货质量索赔;(7)负责与合格供应商订立质量保证合同;223技术部门(1)参加供应商资格评审;(2)负责提供外购主材及辅材采购原则;(3)参加采购物资招投标、议标工作;(4)参加供应商年度评价和整合工作;(5)负责与合格供应商订立技术合同、保密合同,并向合格供应商提供产品图纸、产品接受原则等有关文献;(6)对供应商供货样品鉴定;(7)负责合格供应商技术培训;224财务部(1)参加供应商资格评审;(2)负责采购结算价格审定及货款结算;(3)参加采购物资招投标、议标工作;(4)参加商供货质量索赔工作;225监督部门负责对公司采购管理全过
4、程实行监督;3采购业务管理31采购业务管理根据:根据采购控制程序实行,拟定合格供应商名录和供应商A、B、C管理方案32采购筹划、采购合同、采购订单管理:采购部依照销售部门制定年、季、月度销售筹划及追加筹划和物控部门提供紧急采购筹划,编制年度、季度、月度采购筹划和紧急采购筹划,同步与合格供应商订立相应采购合同,合同订立要遵守国家有关法规和我司有关规定,并在每月15日前向供应商提供下月采购筹划,规定供应商按详细时间、数量和质量规定供货,并规定供应商提供有关材质报告、检查报告和供货产品清单;33采购原则和有关技术规定管理:技术部门依照生产部、采购部、物控部、销售部信息,制定并下达采购原则,与合格供应
5、商订立技术合同、发放产品接受准则、检查规范、技术文献,并与其订立保密合同。34采购价格管理:3.4.1财务部负责制定物资采购询价、比价、审价程序;3.4.2总经理负责对我司所有物资采购价格进行审批;3.4.3财务部对我司所有物资采购价格进行审核;3.4.4采购部负责采购物资询价、比价、谈价及订立购货合同或合同;(1)询价:物资采购均应采用3家以上竞争性询价,采购员应告知供应商提供经签字或盖章确认书面报价;采购员负责询价资料准备工作,并保证询价资料完整性和精确性,采购员要随时做好询价记录,按一定办法归入供应商档案,便于跟踪;采购员接到供应商报价后,要评审报价完整性和精确性。(2)比价:采购部采购
6、物资必要采用比质、比价、竞争采购方式,规定参加竞价供应商不少于3家,并在竞价基本上与供应商进行多轮谈判,每轮谈判后目的价格重新拟定,采购员要做好书面记录,并存档。(3)审价:采购部将货比三家供应商报价资料报财务部,,财务部在3日内依照自己信息渠道收集市场价格信息对采购物资价格进行审核,并上报总经理批准;采购部依照总经理批准价格与供应商订立合同;合同订立后采购部将合同复印件交财务部,作为财务支付货款根据。通过审核未被批准价格,采购部重新按原程序进行询价、比价、审价;当供应商提出调价时采购部规定供应商重新提供报价单,采购部按原程序进行询价、比价、审价;财务部负责所有购进物资和外协加工价格审核,一是
7、总经理审定价格之前对所采购物资价格进行审核;审核根据:供应商报价资料;采购部提供比价资料;收集市场信息;二是采购员报价之前对发票价格进行审核;审核发票价格根据是公司已审定物资采购价格目录及所订立合同。采购部必要按采购筹划数量进行购买,并对所购物资质量和价格负责。所购物资价格明显高于现行市场价格并没有理由,财务部发现后不予上帐。询价、比价、审价资料由采购部及时归入供应商档案,为便于对采购价格事后监督,每一笔采购业务都要登记备案,登记内容涉及单位名称、商品名称、规格型号、价格、技术原则、售后服务以及付款方式等。财务部负责建立物价信息收集网络,及时获得国内外产品价格信息资料,为全公司提供信息服务,公
8、司内部建立部门之间信息互换、沟通和反馈制度,保证物资采购价格管理过程中得到及时信息支持。在市场价格不稳定期期,每月或者不定期提出市场价格预测状况和分析资料;监督和指引采购部调节采购价格。3.5.5采购物资质量管理:质量管理部门依照采购部门信息与合格供应商订立质量保证合同;供应商所供货品数量验收由物控部仓库管理员核对;所供货品质量验收由质量管理部门按订立合同中商定技术、质量原则进行检查;对由于供应商产品质量问题导致损失,由质量管理部门按双方订立质量保证协方议进行质量索赔。3.5.6供应商发票管理:供应商开具税务发票必要符合国家税务部门和我司有关规定。供应商对已使用物资必要及时开具发票,采购人员、
9、财务人员收到票后须及时核对发票,办理财务挂帐或退票手续,收到发票须在当月解决完毕,特殊状况不得超过税务部门规定期限。 4.供应商管理4.1.1供应商资源信息获取途径(1)既有供应商;(2)供应商自荐;(3)通过媒体可网上收集有关供应商信息;(4)公司有关部门或员工推荐;(5)顾客指定或其她途径获得;4.1.2供应商应具备条件(1)产品工艺技术先进,具备国家有关生产经营资质,生产检查设备齐全,生产能力可满足批量生产需求;(2)具备较强质量保证能力;(3)具备较强产品开发能力;(4)公司生产经营及财务状况良好,具备良性发展潜力;(5)产品价格合理;(6)售后服务先进;413供应商选取环节(1)采购
10、部通过各种渠道收集符合我司需求有关供应商信息;(2)采购部对收集供应商信息进行筛选、比较、确认,对基本满足公司需求供应商发给供应商基本状况调查表,供应商返回调查表后,要进行进一步分析、确认,并邀请质量、技术部门等单位对供应商进行现场调查。依照所掌握供应商信息,对达到满足公司规定供应商由采购部填写合格供应商评审表,提交公司质量管理部门、技术部门、财务部门等单位进行评价,必要时规定供应商提交产品样品进行检查。经评审合格供应商报公司领导批准后纳入合格供应商名录。42合格供应商管理421合格供应商业绩考核合格供应商寻常业绩由采购部、质量部门从物品质量、交货期、整治、服务及额外运费等几方面考核,每月或每
11、季进行一次评价,依照评价成果对合格供应商按先进(A级)、合格(B级)、基本合格(C级)、不合格(D级)进行分级排序,实行级别管理。(1)对A级供应商予以表扬并从供货比例、财务结算等方面予以优先;(2)对B级供应商应限量采购;(3)对C级供应商,暂停采购;向其提出整治建议,整治后若不能通过新供应商评审程序,取消其供应商资格,通过评审保存其合格供应商资格;(4)对D级供应商取消其供货资格;5供应商产品质量补偿和勉励机制为提高产品质量,贯彻产品质量责任,保证供需双方和公司顾客合法权益,依照中华人民共和国产品质量法和中华人民共和国消费者权益保护法关于规定,我司将制定产品质量补偿和勉励管理办法,对供应商
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