质量管理体系内部审核检查表模板.doc
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1、质量管理体系内部审核检验表被审核部门: 管理层 审核时间:标准条款审核内容审核方法审核统计审核结论4.1总要求和管理层座谈、问询,了解以下情况:1. 是否识别了企业质量管理体系所需过程?有什么作用?2. 是否确定了这些过程次序和相互作用?3. 是否确定了为确保这些过程有效运行所需准则和方法?4. 是否取得了必需资源和信息,以支持这些过程运作和对这些过程进行监视?5. 是否对这些过程进行了监视、测量和分析? 审核员:质量管理体系内部审核检验表被审核部门:管理层 审核时间:标准条款审核内容审核方法审核统计审核结论4.1 5.1总要求管理承诺6.是否实施了必需方法,以实现对这些过程策划结果和对这些过
2、程连续改善?和最高管理者座谈,了解最高管理者是否知道满足用户要求和法律法规要求关键性。在质量管理体系中怎样表现?如对用户要求识别和确定、和产品相关评审、设计和开发、用户满意程度监视和测量、数据分析、连续改善是怎么做? 审核员:质量管理体系内部审核检验表被审核部门:管理层 审核时间:标准条款审核内容审核方法审核统计审核结论5.25.3以用户为关注焦点质量方针和最高管理者座谈,问询了解最高管理者对用户为关注焦点质量管理标准了解,并在审核和用户相关过程|设计和开发过程、用户满意程度监视和测量过程、数据分析、连续改善方面寻求证据给予证实。问询最高管理者对质量方针内涵说明,是否有满足用户要求和连续改善承
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