汽车公司财务报销制度样本.doc
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1、报销制度一、报销步骤整理原始凭证(如发票、车票) 填写报销单报销单有:差旅费报销单、领款单、借款单等 审批签字实物:各企业经理、部门责任人、经办人、验收人会同签字、组成固定资产要经固定资产管理部门登记、签字。差旅:各企业经理、部门责任人、行政部经理、经办人签字其它:各企业经理、部门责任人、行政部经理、经办人签字 财务会计审核 财务经理审批 出纳报销二、办理报销手续任何经费报销必需由两人以上签字即经办人、审批人(由各企业经理)等,包含到实物(如办公用具、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用具、资料、设备等)需三人签字,即经办人、验收人和审批人。经办人、验收人需签在发票后面,若发票较多,审批人可只
2、在报销单(汇总)上签字。符合固定资产条件实物报销时需填制一式三联固定资产卡片,一联交保管人,一联交固定资产管理部门,一联交财务部门。支出应严格控制,新增临时工工资要经企业经理会议研究决定。三、原始凭证(如发票)相关要求1、会计法要求:对不真实、不正当原始凭证有权不予接收,并向单位责任人汇报;对记载不正确、不完整原始凭证给予退回,并要求根据国家统一会计制度要求更正、补充。2、会计法要求:原始凭证记载各项内容均不得涂改;原始凭证有错误,应该加盖出具单位印章;原始凭证金额错误,应由出具单位重开,不得在原始凭证上更正。3、发票应该含有税务监制章,出票单位公章,发票上内容要真实、完整、填写清楚。比如开票
3、日期、购物名称、单价、数量等,购货单位及个人栏内,除出差住宿发票填写个人姓名外,其它报销发票均应写“台州科技职业学院”。购物名称不要笼统填写(“礼品”、“办公品”、“食品”、“文具”、“日用具”等字样);购物品较多,发票无法一一写明,可附电脑小票或购物清单,清单应加盖出票单位公章。4、发票上任何一栏内容均不能任意涂改,若有错误,应要求开票部门重开或在发票上更正;更正过发票应在更正处加盖开票单位印章,发票大小写金额应一致;金额有差错,不得更改,必需重新开具发票。四、差旅费报销要求1、出差要经同意。出差要事先填写出差单,出差回来后凭出差单报销差旅费。若遇特殊情况,来不及办理出差手续,事后立即补办。
4、凡省内因公出差三天以内由处室责任人同意后报分管院长审批即可,处室责任人出差由分管院长审批,院级领导由院长审批。三天以上除了办理上述手续后尚需院长审批;凡到省外因公出差经分管院长同意后由院长审批。任何人员因公出国需由党委会研究同意。2、出差人员差旅费严格根据要求报销,住宿费按出差实际住宿天数计算报销。三县一市内出差,企业领导有特殊情况可乘坐出租车,其它职员通常情况乘坐公共汽车,确因工作需要,非得乘坐出租车,要事先征求行政部经理同意后方可乘坐。三县一市内通常不报销住宿费,如确需住宿,限报60元/夜。若未留宿人员,其往返车费按实报销。乘坐车、船、飞机和住宿等级标准类别项目等级及标准职务火车轮船飞机其
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