2016年部门预算公开操作流程.docx
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1、瑞金市幸福幼儿园2024年单位预算目 录第一部分 瑞金市幸福幼儿园概况 一、单位主要职责 二、单位机构设置、人员情况第二部分 瑞金市幸福幼儿园2024年单位预算情况说明一、2024年单位预算收支情况说明 二、2024年“三公”经费预算情况说明第三部分 瑞金市幸福幼儿园2024年单位预算表一、收支预算总表二、单位收入总表三、单位支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出绩效目标表第四部分 名词解释第一部分 瑞金市幸福幼儿园概况一、 单位主要职责1.宣传贯彻执行党和国家
2、的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教体局的行政规章制度;2.制订符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作;3.巩固提高“保学控辍”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学;4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校;5.负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施;6.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作;7.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。 二、
3、单位机构设置、人员情况瑞金市幸福幼儿园内设5个处室,包括办公室、保教处、安全处、后勤处、电教室。编制人数小计26人,其中:行政编制人数0 人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数26人,自收自支编制人数 0 人。实有人数小计33人,其中:在职人数小计 33人,行政在职人数 0 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人,全额补助事业在职人数 33 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计0 人,退职人员 0 人,遗属人数 0 人。在校学生410 人,其中:高中生人数 0 人,初中生人数0 人,小学生人数 0 人,幼儿园人数 410人。第二部分 瑞金市幸福幼儿园2024年单位预
4、算情况说明一、2024年单位预算收支情况说明(一)收入预算情况2024年瑞金市幸福幼儿园收入预算总额为653.45万元,较上年的653.45万元。其中:财政拨款收203.45万元,较上年预算安排的234.6万元,减少31.15万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入450万元,较上年预算安排的500万元,减少50万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。(二)支出预算情况2024年瑞金市幸福幼儿园支出预算总额为653.45万元,较上年的849.47万元,减少19
5、6.02万元,主要原因是其他资金。其中:按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排减少0万元;教育支出157.25万元,较上年预算安排减少23.25万元;社会保障和就业支出21.39万元,较上年预算安排减少4.02万元。卫生健康支出9.26万元,较上年预算安排减少0.03万元。住房保障支出15.55万元,较上年预算安排减少2.93万元。按支出项目类别划分:基本支出203.45万元,占支出预算总额的53.34%,包括工资福利支出176.15万元、商品和服务支出927.3万元、对个人和家庭的补助支出0万元;项目支出600万元,占支出预算总额的46.66%,其中:商品和服务支出27.
6、3万元、资本性支出0万元。按支出经济分类划分:工资福利支出176.15万元,较上年预算安排增减少31.35万元;商品和服务支出27.3万元,较上年预算安排增加0.13元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。(三)财政拨款支出情况2024年瑞金市幸福幼儿园财政拨款支出预算203.45万元,较上年预算安排减少万元,主要原因是师生数减少。按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排减少0万元;教育支出157.25万元,较上年预算安排减少24.24万元;社会保障和就业支出21.39万元,较上年预算安排减少4.02万元。卫生健康支
7、出9.26万元,较上年预算安排减少0.03万元。住房保障支出15.55万元,较上年预算安排减少2.93万元。按支出项目类别划分:基本支出203.45万元,占支出预算总额的50%,包括工资福利支出万元、商品和服务支出27.3万元、对个人和家庭的补助支出0万元;项目支出0万元,占支出预算总额的0%,其中:商品和服务支出27.3万元、资本性支出0万元。(四)政府性基金支出情况本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明本单位为事业单位,2024年生均公用经费预算29.9万元,比2023年预算增加2.73万元,主要原因为:生均公用经费标准提高。按照财政部地方预决算公开
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