财务收支审计实施方案.doc
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1、财务收支审计实施方案方案一:财务收支审计实施方案为深入贯彻十八大会议精神,认真落实英山县中长期教育改革和发展规划纲要(20xx-2022)关于加强教育经费使用管理,严格执行国家财政资金管理法律制度和财经纪律,加强对教育经费投入和使用的监督检查和审计的要求,全面加强中小学校财务管理,现就县教育局2021年工作要点中规范财务管理,建立完善的内审和监管机制机制安排,特制订本审计工作实施方案。一、指导思想以科学发展观为指导,以规范管理、服务指导为宗旨,依据教育部教育系统内部审计工作规定要求,坚持客观公正、实事求是的原则,对学校财务收支的真实性、合法性、效益性进行依法审计,客观公正地评价学校负责人及财会
2、人员在学校财务管理工作中的业绩及不足之处,并提出整改意见。进一步加强学校财务管理,促进学校规范财务收支行为。二、审计对象和范围乡镇中小学(完全小学以上)、县直学校及高中20xx年度财务收支情况(会计年度区间:xx个月,并与2011年度财务收支审计的会计区间衔接),包括学校食堂和附属幼儿园、学前班经费收支及学校往来款项结算情况,以及学校各项财务管理制度建立和和情况,必要时追溯延伸到以前年度。三、审计内容1、全面了解被审计学校的基本情况,摸清家底,掌握学校资产和负债的真实情况。2、审计20xx年度财务收支情况。查看学校是否严格按照国家有关政策规定组织各项收入,各项收费是否严格执行国家规定的收费范围
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