年度内部审核计划3篇.doc
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1、年度内部审核计划3篇篇一:年度内部审核计划(546字)审核目的:1、通过内部审核,检查公司质量管理体系文件是否符合/继续符合tsgz0004-20xx特种设备制造安装、改造、维修、质量保证体系基本要求的要求和是否稳定的为用户提供压力管道元件(阀门)以及法律法规的要求和需要。2、通过内部审核,检查公司质量管理体系各项活动是否符合/继续符合质量管理体系文件的规定,质量管理体系运行是否有效、继续有效。3、通过内部审核,检查公司质量管理体系文件和活动的不足和缺陷,采取纠正措施,进行质量改进,保证质量管理体系有效/继续有效运行和持续改进,满足顾客要求审核范围:压力管道元件(阀门)生产制造质量管理体系覆盖
2、的全部过程、各职能部门和生产车间。审核依据:1、tsgz0004-20xx特种设备制造安装、改造、维修、质量保证体系基本要求2、tqm/asrg-20xx压力管道元件(阀门)制造质量保证手册3、qsp/asrg-20xx程序文件汇编4、管理性文件、技术性文件5、产品标准和产品图纸6、法律法规等审核时间间隔安排:1、首次内部审核:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日2、第二次内部审核:xx年xx月xx日至xx年xx月xx日审核组成员:组长:xx 内审员:xx备注:没有发生的条款,在其条款后面用“-”进行标记。编制:xx 管理者代表:xx篇二:年度内部审核计划(364字)内审目的:对本公司内部质
3、量管理体系进行评审,系统的审核各部门的工作情况,提出并确 定出现的各种问题和解决方案,评价并改进质量管理体系,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。内审依据:质量手册和管理评审计划内审时间:营销部 20xx年1月6日9:0012:00工程部 20xx年1月6日13:0016:00技术部 20xx年1月7日9:0012:00办公室 20xx年1月7日13:0016:00内审方式:现场会议审查内审组:内审负责人:李毅光组长:董井岩组员:张博、高峰、张林林内审内:1、各部门的工作程序控制情况; 2、各部门的文件控制情况; 3、各部门的人员培训与考核情况; 4、特殊事件处理情况; 5、客户的满意度调查反馈; 6、各部门对质量管理体系的合理化建议内审申请人:质保工程师:李xx 内审审批人: 总经理:张xx篇三:年度内部审核计划 (655字)1审核目的验证公司各部门的质量管理有关工作是否符合按照质量管理体系文件的要求,同时为第三方审核做好准备。2审核范围公司质量管理体系覆盖的所有业务范围。3审核依据公司20xx年c版质量手册、程序文件、作业指导书及相关支持性文件(相关法律、法规和标准)。第 3 页 共 3 页
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