国有企业内部审计对风险管控的分析(共3706字).doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《国有企业内部审计对风险管控的分析(共3706字).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《国有企业内部审计对风险管控的分析(共3706字).doc(6页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、国有企业内部审计对风险管控的分析(共3706字)摘要:随着社会经济的发展,国有企业也渐渐开始注重内部审计对公司运行影响。很多企业都在内部审计的制度下对管理人员的能力、公司的运营规模上有了质的飞跃。如今,很多公司由于各种内外部的原因,影响公司运营的风险接踵而至,市场危机瞬息万变。因而大部分公司更加重视风险管控,各种单位的内部审计活动的运行上包含对风险管控任务。在管控风险中起着不可磨灭的借鉴作用。关键词:内部审计;风险;公司运营;借鉴一、引言我国内部审计开始越来越受人重视,还要从我国改革开放以来在经济的的作用下蓬勃发展。然而科技的频繁创新,企业的生存环境也越来越复杂和困难,面对这样的困难条件,企业
2、在经济市场中危机四伏。然而内部审计主要作用于单位内部管理机制的营运成果,更由于经济发展的这些年来,风险对企业的作用渐渐成为企业能否良性运行的关键,风险管控俨然成了当前行业最重要的话题。而从内部审计中选取一定的风险管控方式方法,对管控企业生产经营模式中做的不好的地方加以监督,把单位内部的经济损失降到最低。二、风险管控视觉下的内部审计概述1.风险管控内部审计的基本内容。在风险管控视觉下的内部审计目的是为了控制国有企业在实际运营的过程中发生的各项风险,给企业增加一定的经济收入,避免一定的经济损失,提高本单位业务经营的确定性,形成良好的经济效益。进行内部审计的审计成员要把各项风险按严重程度划分,着重监
3、督风险度高,承担责任重的项目。并且与其他审计人员进行探讨,最终给予应对风险的决策和方案。预防企业的事前各项风险,最终提高企业的管理水平和经济效益。2.风险管控视觉下的内部审计的特点。2.1监督并解决问题。现代我国国有企业内部审计不仅仅是将发现的风险问题向上级单位报告那么简单了,更加重点推测对企业未来发展的趋势是否良性展开研究,在在企业的运营盈利过程中内部审计作业中给予准确的审计结论并提出合理的解决方案和可行的建议。2.2提升企业增值。我国国有企业内部审计风险管控的最终目的是为了企业自身的盈利和增值。这是整个审计活动展开的最终目标,内部审计可以通过风险管控的方案来降低企业的审计成本和风险程度。增
4、加企业的生产经营中的获利机遇。提出有效建议的过程中,完成为企业自身盈利增利的任务。3.风险管控视觉下内部审计的关系。3.1内部审计是风险管控中的保障。最新由国际内部审计师协会修订的方案里着重说明了内部审计是企业生产经营活动中是对风险管控的有效手段。然而怎么针对风险管控,有效的使企业良性发展,是内部审计人员需要慢慢研究和探讨展开的。3.2内部审计支持风险管控的实现。在现代企业的经营中内部审计部门要支持风险管控的工作实现,由于企业经营规模逐渐扩大,避免企业的经营风险和制定风险规避的方案、补偿风险等一切都与企业的内部审计行为挂钩,客观上需要内部审计部门深入细致的对各项风险的认知,内部审计上要有效的控
5、制风险。三、国有企业内部审计在风险管控中存在的问题1.内部审计的实施缺乏法律法规的引导。当今社会,我国的内部审计在风险管控这一方面缺少系统的界限和概述,然而产生这种情况主要是因为我国的经济法律体系不完善。缺少了实施相关工作中的实际规范引导。内部审计对企业的良性运作以及对企业增利和提升价值空间一直没有作用。另一方面的增值作用也一直没有深入透彻,使得大部分国有企业在以内部审计作为风险管控的手段的存在缺乏实际操作的空间。2.内部审计在风险管控中没发挥最大化运作。当前,我国大部分国有企业仍有依旧把内部审计做为传统审计业务,没有完善审计机构实施和制定条规规范,更没有科学有效的指导内部审计对风险管控的审计
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 国有企业 内部 审计 风险 分析 3706
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内